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你好老師,我們公司有一輛車要來償還應(yīng)付賬款,但這車早就已經(jīng)計(jì)提完折舊了,沒有殘值,頂了96萬,是不是應(yīng)該寫 借:應(yīng)付賬款96 貸:營業(yè)外收入96

2024-05-20 16:59
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-20 17:00

您好,是的,分錄:借:應(yīng)付賬款96 貸:營業(yè)外收入96

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您好,是的,分錄:借:應(yīng)付賬款96 貸:營業(yè)外收入96
2024-05-20
您好 今年重新談這兩輛車的價(jià)格,按16萬來簽合同 請問是兩臺(tái)二手自卸車還要給對方16萬么
2024-04-23
你好 車輛過戶的做了嗎 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
2024-05-16
同學(xué)你好 用往來科目沖不可以嗎
2023-02-21
1.暫估入庫原材料: 借:原材料—暫估 50萬 貸:預(yù)付賬款 50萬 到下月初,您需要使用紅字原賬沖回暫估,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:原材料—暫估(紅字) 50萬 貸:預(yù)付賬款(紅字) 50萬 待取得發(fā)票時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 1.暫估車間水電費(fèi): 借:制造費(fèi)用—水電費(fèi) 10萬 貸:銀行存款 10萬
2024-04-09
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