你好,這個(gè)你要做轉(zhuǎn)出。
發(fā)票勾選時(shí)把退稅勾選勾成抵扣勾選了怎么處理?現(xiàn)在已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,后面應(yīng)該怎么辦?
(請(qǐng)有進(jìn)出口實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答)老師,我進(jìn)了一家外貿(mào)進(jìn)出口公司。然后我看了之前的會(huì)計(jì)在申報(bào)增值稅的時(shí)候,是對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行勾選抵扣,然后再轉(zhuǎn)出??墒沁@個(gè)不是需要進(jìn)行退稅勾選嗎?怎么之前搞成抵扣勾選然后轉(zhuǎn)出?
老師,請(qǐng)問(wèn)有一筆出口退稅因?yàn)橹白隽送硕惞催x,現(xiàn)在因單據(jù)不齊,不做出口退稅操作,那這筆勾選掉的發(fā)票要怎么處理,謝謝
出口退稅不抵扣,勾選成為出口退稅抵扣怎么辦 怎么撤銷(xiāo)呢 之前已經(jīng)報(bào)過(guò)稅了
老師,之前出口退稅抵扣勾選了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),要怎么處理
老師,發(fā)票開(kāi)香煙一批,普票,合適嗎?要不要具體數(shù)量。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)像微信支付寶直接到公賬上,這個(gè)我就不計(jì)提其他貨幣資金了是么?那我現(xiàn)在分錄怎么做呢?現(xiàn)在微信是負(fù)數(shù)了
住房公積金計(jì)入什么科目
商貿(mào)企業(yè),營(yíng)業(yè)員銷(xiāo)售5盒產(chǎn)品時(shí),會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)營(yíng)業(yè)員1盒,5盒開(kāi)發(fā)票,獎(jiǎng)勵(lì)的一盒不開(kāi)發(fā)票,獎(jiǎng)勵(lì)的數(shù)量怎樣出庫(kù),能做到成本里么?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,收到省級(jí)項(xiàng)目建設(shè)工作室款,怎么建立專(zhuān)項(xiàng)資金審核使用
先進(jìn)制造進(jìn)加計(jì)抵減,這句話(huà)是啥意思?累計(jì)最大值政策規(guī)定是多少?
賣(mài)摩托車(chē)的可以通過(guò)什么方面取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行抵扣
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)出租自己開(kāi)發(fā)房屋,按投資性房地產(chǎn)計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)成本,別人不租空置的時(shí)候是不是要轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)啊
進(jìn)項(xiàng)票一定要在當(dāng)月月底前勾選嗎?
同事前幾天做了社保減員,現(xiàn)在入院了,這個(gè)月的社保費(fèi)未交,能報(bào)醫(yī)保費(fèi)嗎?那重新做增員,可以嗎?
可以詳細(xì)說(shuō)一下么?
你好,你是勾選認(rèn)證,還是勾選退稅?
退稅不用了,但是內(nèi)銷(xiāo)繳稅,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
勾的退稅,賬咋做?
登錄“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”,點(diǎn)擊“抵扣勾選”項(xiàng)下的“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)發(fā)票勾選”。 進(jìn)入出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)發(fā)票勾選頁(yè)面,選擇“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)抵扣勾選”模塊,并根據(jù)需要輸入或選擇相關(guān)查詢(xún)條件,進(jìn)行發(fā)票的勾選。 勾選要進(jìn)行抵扣的發(fā)票后,點(diǎn)擊“提交”按鈕,并核對(duì)勾選認(rèn)證信息,確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“確定”。 當(dāng)出現(xiàn)“提交成功”的提示頁(yè)面時(shí),表示出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)勾選認(rèn)證信息已提交成功。 你退稅勾選的時(shí)候沒(méi)有做憑證的話(huà),也就不需要另外做憑證去更證。
憑證也做了,做的外銷(xiāo)收入,沒(méi)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,是自制的外銷(xiāo)發(fā)票,23年的
您好,這個(gè)倒是沒(méi)事。沒(méi)有發(fā)票也可以的
那我23年的確認(rèn)的外銷(xiāo)收入咋調(diào)?收到進(jìn)項(xiàng):借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅,貸應(yīng)付賬款 。成本也結(jié)轉(zhuǎn)了!
根據(jù)報(bào)關(guān)單,按照匯率確認(rèn)外銷(xiāo)收入,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
出口退稅轉(zhuǎn)應(yīng)收款,借,其他應(yīng)收款,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅
你好,你可以紅字沖減這個(gè)借,其他應(yīng)收款,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 然后借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。,貸應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅
外銷(xiāo)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)這個(gè)咋沖
你好!這個(gè)你要借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
報(bào)增值稅報(bào)表要改么?
您好,是的,這個(gè)確實(shí)是要改要變成不含稅收入和稅金。
這要去稅務(wù)局改?還是自己賬調(diào)整一下
之前稅務(wù)報(bào)表都填的是免稅收入,
您好,一般就是在網(wǎng)上修改就可以了。
咋操作的?
你好,就是跟進(jìn)申報(bào)表就好了。
你好,就是更正申報(bào)表就好了。
謝謝老師,他23年的了,還能更正么?
你好!可以的,可以更正了