你好,這個(gè)你要做轉(zhuǎn)出。
發(fā)票勾選時(shí)把退稅勾選勾成抵扣勾選了怎么處理?現(xiàn)在已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,后面應(yīng)該怎么辦?
發(fā)票勾選時(shí)把退稅勾選勾成抵扣勾選了怎么處理?現(xiàn)在已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,后面應(yīng)該怎么辦?
(請有進(jìn)出口實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答)老師,我進(jìn)了一家外貿(mào)進(jìn)出口公司。然后我看了之前的會(huì)計(jì)在申報(bào)增值稅的時(shí)候,是對進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行勾選抵扣,然后再轉(zhuǎn)出。可是這個(gè)不是需要進(jìn)行退稅勾選嗎?怎么之前搞成抵扣勾選然后轉(zhuǎn)出?
老師,請問有一筆出口退稅因?yàn)橹白隽送硕惞催x,現(xiàn)在因單據(jù)不齊,不做出口退稅操作,那這筆勾選掉的發(fā)票要怎么處理,謝謝
出口退稅不抵扣,勾選成為出口退稅抵扣怎么辦 怎么撤銷呢 之前已經(jīng)報(bào)過稅了
老師,收到1筆預(yù)付賬款5萬,客戶定一批貨,先付了一部分款,等發(fā)貨時(shí)再付另一部分,這個(gè)款怎么做憑證
這是什么政策?增值稅和所得稅可以抵減么
2015年1月,某公司購入位于市區(qū)的辦公用房,購房發(fā)票上的金額為80萬元。2021年11月,該公司將辦公用房轉(zhuǎn)讓,取得不含增值稅的售房款200萬元,不能提供評估價(jià)格,但能提供購房發(fā)票和契稅完稅憑證。計(jì)算該公司轉(zhuǎn)讓時(shí)應(yīng)繳納的土地增值稅增值額萬元。(當(dāng)?shù)仄醵惗惵蕿?%,不考慮印花稅,增值稅選擇簡易計(jì)稅方法。)
公司類型:有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)這是個(gè)體戶還是公司呢?老師
公司法人的汽車過戶到公司名下,沒有現(xiàn)金往來,屬于0元過戶到公司的,有過戶后有發(fā)票和汽車金額,賬上怎么處理,會(huì)計(jì)分錄是什么,謝謝老師
2025年 中級財(cái)務(wù)管理》基礎(chǔ)精講課一貨幣時(shí)間價(jià)值(2) 敲童色 【計(jì)算分析題】(2018)2018年年初,某公司購 置一條生產(chǎn)線,有以下四種方案。 方案一:2020年年初一次性支付100萬元。 方案二:2018年至2020年每年鐘初支付0萬元。 方案三:2019年至2022年每年初樹24萬元。 方案四:2020年至2024年每年年初支 21萬元。 貨幣時(shí)間價(jià)值系數(shù)如下表(略)折現(xiàn)率為10%。 三 01:43:07/02:42:19 請問一下這道題它的普通年金,預(yù)付年金,遞延年金怎么區(qū)分出來的?首先區(qū)分不出來就不知道用什么公式。
普通年金和預(yù)付年金在題目當(dāng)中怎么來區(qū)分?
老師增值稅稅負(fù)率上下浮動(dòng)多少?
結(jié)賬的流程是先過賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,再結(jié)賬嗎?
請問免抵退申報(bào)匯總表是哪里的表格?是報(bào)增值稅時(shí)的表格 還是 出口申報(bào)里的表格?
可以詳細(xì)說一下么?
你好,你是勾選認(rèn)證,還是勾選退稅?
退稅不用了,但是內(nèi)銷繳稅,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
勾的退稅,賬咋做?
登錄“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”,點(diǎn)擊“抵扣勾選”項(xiàng)下的“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票勾選”。 進(jìn)入出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票勾選頁面,選擇“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷抵扣勾選”模塊,并根據(jù)需要輸入或選擇相關(guān)查詢條件,進(jìn)行發(fā)票的勾選。 勾選要進(jìn)行抵扣的發(fā)票后,點(diǎn)擊“提交”按鈕,并核對勾選認(rèn)證信息,確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“確定”。 當(dāng)出現(xiàn)“提交成功”的提示頁面時(shí),表示出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷勾選認(rèn)證信息已提交成功。 你退稅勾選的時(shí)候沒有做憑證的話,也就不需要另外做憑證去更證。
憑證也做了,做的外銷收入,沒開銷項(xiàng)發(fā)票,是自制的外銷發(fā)票,23年的
您好,這個(gè)倒是沒事。沒有發(fā)票也可以的
那我23年的確認(rèn)的外銷收入咋調(diào)?收到進(jìn)項(xiàng):借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅,貸應(yīng)付賬款 。成本也結(jié)轉(zhuǎn)了!
根據(jù)報(bào)關(guān)單,按照匯率確認(rèn)外銷收入,貸,主營業(yè)務(wù)收入
出口退稅轉(zhuǎn)應(yīng)收款,借,其他應(yīng)收款,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅
你好,你可以紅字沖減這個(gè)借,其他應(yīng)收款,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 然后借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。,貸應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅
外銷收入,主營業(yè)務(wù)這個(gè)咋沖
你好!這個(gè)你要借主營業(yè)務(wù)收入貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
報(bào)增值稅報(bào)表要改么?
您好,是的,這個(gè)確實(shí)是要改要變成不含稅收入和稅金。
這要去稅務(wù)局改?還是自己賬調(diào)整一下
之前稅務(wù)報(bào)表都填的是免稅收入,
您好,一般就是在網(wǎng)上修改就可以了。
咋操作的?
你好,就是跟進(jìn)申報(bào)表就好了。
你好,就是更正申報(bào)表就好了。
謝謝老師,他23年的了,還能更正么?
你好!可以的,可以更正了