你好,把它在電子稅務(wù)局里面申請退回就可以。
我們是生產(chǎn)型的出口企業(yè),現(xiàn)在有一筆外貿(mào)出口的,勾選發(fā)票的時候,發(fā)現(xiàn)是沒有退稅勾選的。是不是這樣我們不能退稅呢? 可以補嗎?怎么補 怎么處理呢 老師
老師您好,請問出口退稅貿(mào)易企業(yè),第一單,因進項票開出有點問題,辦理退稅時被退稅科退回,說要按稅務(wù)局規(guī)定重新開,已在發(fā)票認證平臺做了退稅勾選,請問如何撤回原退稅勾選呢?退稅小白一枚,之前沒有操作過,非常感謝!
您好,我們是貿(mào)易出口公司,之前申請退稅然后進賬發(fā)票做了退稅勾選,因為我們沒有報關(guān)費發(fā)票和現(xiàn)在稅局跟我們說退不了,建議我們不要做退稅。那現(xiàn)在我們的銷售發(fā)票和進項發(fā)票怎么處理?分錄怎么處理?
老師,請問如果出口貨物如果因為單據(jù)不齊,不做出口退稅,那對應(yīng)的進項稅票要如何操作,謝謝
老師,請問有一筆出口退稅因為之前做了退稅勾選,現(xiàn)在因單據(jù)不齊,不做出口退稅操作,那這筆勾選掉的發(fā)票要怎么處理,謝謝
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時候說增值稅銷項減進項是增值稅專用發(fā)票,銷項是普通發(fā)票也可以抵進項是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?
請問銷售家電享受政府補貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實收部分) 應(yīng)收-政府補貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個人) 這樣對嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊資金100萬,實繳投入150萬,那多投的50萬需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險測評?是需要按什么按鈕,才會風(fēng)險測評
個體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
不需要再去調(diào)整進項稅么,因為進項稅當(dāng)時勾選抵扣了
你好,你當(dāng)時勾選的是退稅勾選,不是抵扣勾選。
你現(xiàn)在應(yīng)該把退稅勾選退回來,然后你再勾選平臺,選擇抵扣然后再做進項轉(zhuǎn)出。
那如果申請退回的話,那還能做抵扣勾選么
可以的,可以這么做的。
是你這個不能抵扣,需要做進項轉(zhuǎn)出,因為你這個已經(jīng)免稅。
當(dāng)時我在退稅勾選時,做了借:進項稅 貸:待抵扣額(其中就是應(yīng)交稅費的一增一減),那我現(xiàn)在不做了,分錄需要怎么調(diào)整,謝謝
借庫存商品 貸帶應(yīng)交水費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
你的是增加庫存商品的成本價么
你好,對的,是的,之前是按照不含稅的,現(xiàn)在需要加稅合計,不是嗎?
您好,可是我們增值稅-進項稅在借方,是不是直接借庫存商品,貸增值稅-進項稅,就可以了
可以的,可以這么做。