你好,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表。
現(xiàn)在不是申報第四季度的所得稅和財務(wù)報表?如果匯算清繳時企業(yè)所得稅年報、財務(wù)報表年報數(shù)據(jù)不一致,會被通知修改報表?
第四季度財務(wù)報表和企業(yè)所得報表的數(shù)據(jù)和年度財務(wù)報表、企業(yè)所得稅報表的數(shù)據(jù)是不是一樣的?
你好老師,我修改第四季財務(wù)報表以及增值稅報表,我申報第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表,讓我修改年度企業(yè)所得稅報表,然后說我的年度報表利潤不對。我已經(jīng)修改過財報了,但是年報的利潤還是提醒修改之前的。這是什么原因,系統(tǒng)的問題嗎?
老師,我四季度的財務(wù)報表有個數(shù)據(jù)填錯了,我現(xiàn)在更正了財務(wù)報表,但是企業(yè)所得稅里面的數(shù)據(jù)也跟著發(fā)生改變了,但是去打印報表那個界面,企業(yè)所得稅報表還是之前錯誤的數(shù)據(jù),沒有更正過來,企業(yè)所得稅報表可以更正嗎?
#提問#您所填報的“財務(wù)報表數(shù)據(jù)項”與“企業(yè)所得稅報表”不符,請返回修改“財務(wù)報表數(shù)據(jù)項”或及時前往“企業(yè)所得稅報表”進(jìn)行修改。,更正第四季度財務(wù)報表,這個企業(yè)所得稅報表是啥
老師主營業(yè)務(wù)收入可以不設(shè)置二級明細(xì)科目嗎?如果設(shè)置根據(jù)什么設(shè)置啊,比如抖音平臺收入還有吧臺收入,這都屬于餐費收入啊,怎么設(shè)置二級,直接都設(shè)置二級餐費收入,還是設(shè)置抖音收入和餐費收入啊
老師如果有小票1000元,其中有500開票了,我想先以小票和發(fā)票做賬,然后再做銀行到款的賬,怎么做把小票和發(fā)票一起做附件,做應(yīng)收或者預(yù)收1000,主營業(yè)務(wù)收入1000就可以了嗎
個體工商戶個人收款要交個稅嗎
老師,新接手一個單位,申報個稅,這個自然人客戶端不是么電腦端么,也就是我沒有之前月份申報的信息,那我有沒有必要向上個財務(wù)要之前的數(shù)據(jù)?要的話是只要今年的還是之前的也有必要要?
東莞市個體戶核定征收方式核定收入的標(biāo)準(zhǔn)如下: 1:月營業(yè)額2萬元以下:不納稅。 2:月營業(yè)額2萬-5萬之間:超過2萬元的部分按照0.6%的個體工商戶個人所得稅核定征收稅率來進(jìn)行征稅,不超過2萬元的部分不納稅。 3:月營業(yè)額5萬-10萬元之間:超過2萬元的部分按照1%的個體工商戶個人所得稅核定征收稅率進(jìn)行征稅,其他部分征稅不變。 4:月營業(yè)額10萬元以上:超過2萬元的部分,按照1.8%的個體工商戶個人所得稅核定征收稅率進(jìn)行征稅。 是不是個體戶是核定征收方式的,就不需要準(zhǔn)備企業(yè)成本,也不需要做賬?
請問企業(yè)征信在哪里打印
老師,我們一般企業(yè)折舊方法是平均年限法,成本核算方法是移動加權(quán)平均法,低值易耗品攤銷是一次攤銷,嗎
請問下老師,填寫個稅申報的時候,養(yǎng)老保險基本醫(yī)療保險失業(yè)保險這里填寫單位的部分,還是個人的部分
健身中心開墻的費用,錄入什么科目
高速公路廣告費收入怎么計算的?不理解,請老師指教
1.您單位申報的A107012《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表》第45行“允許扣除的研發(fā)費用合計”金額為:【292423.16】元; 2.您單位申報的《利潤表》第17行“研究費用_本年累計金額為:【0】元; 3.您單位申報享受研發(fā)加計扣除政策的研發(fā)費用大于財務(wù)報表的研發(fā)費用,存在超額享受研發(fā)費用加計扣除政策風(fēng)險,請核實。
利潤表的17行在哪,我改了利潤表的研發(fā)費用,還是提示這個
好,你這個研發(fā)加計扣除,你賬上做的全部都允許抵扣嗎?
委托研發(fā)的80%抵扣
你好,那你填寫到委外加工里面就可以
委外加工這個我沒懂
你好截圖107012這個表格的。
這個表數(shù)據(jù)
好的,還有一張
你好36行,這里面填寫。
36行我填過了,我是按研發(fā)人員工資、其他費用、折舊、委托研發(fā)填的
不可以的,你自己研發(fā)的才填寫上面的人工費材料費呀。
.您單位申報的A107012《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表》第45行“允許扣除的研發(fā)費用合計”金額為:【292423.16】元; 2.您單位申報的《利潤表》第17行“研究費用_本年累計金額為:【0】元; 3.您單位申報享受研發(fā)加計扣除政策的研發(fā)費用大于財務(wù)報表的研發(fā)費用,存在超額享受研發(fā)費用加計扣除政策風(fēng)險,請核實。 老師我要解決的是這個問題,想的是利潤表哪里沒填
利潤表里面管理費用下面有一個研究費用。
主要是我填了,也更正了,不知道為啥還提這個
哦,很有可能系統(tǒng)沒有反應(yīng)過來。
看一下能忽略這個提示嗎?能忽略的話可以忽略。
好的 ,謝謝
不用客氣,工作愉快。