您好!是的,是一樣的了
第四季度企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表在申報(bào)時(shí)應(yīng)該填報(bào)全年數(shù)據(jù)還是減去第三季度的數(shù)據(jù)
老師,問(wèn)下企業(yè)所得稅第四季度的數(shù)據(jù)要跟年財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的數(shù)據(jù)是一樣的嗎
現(xiàn)在不是申報(bào)第四季度的所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表?如果匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅年報(bào)、財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)數(shù)據(jù)不一致,會(huì)被通知修改報(bào)表?
第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得報(bào)表的數(shù)據(jù)和年度財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)所得稅報(bào)表的數(shù)據(jù)是不是一樣的?
#提問(wèn)#您所填報(bào)的“財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)項(xiàng)”與“企業(yè)所得稅報(bào)表”不符,請(qǐng)返回修改“財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)項(xiàng)”或及時(shí)前往“企業(yè)所得稅報(bào)表”進(jìn)行修改。,更正第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表是啥
老師,去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整,申報(bào)去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)給他直接記到去年成本里,今年申報(bào)時(shí)不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質(zhì)可以給分公司招投標(biāo)用,但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開(kāi)票對(duì)吧?
老師就是工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)什么來(lái)交稅的?
這個(gè)為編寫(xiě)著作所花費(fèi)的資料費(fèi) 5000 為啥是影響我們的這個(gè)數(shù)字不管對(duì)吧
老師,請(qǐng)問(wèn)什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開(kāi)戶行
工程安裝公司開(kāi)具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運(yùn)維服務(wù),是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問(wèn)題?這是多選題,答案只有一個(gè)b,這個(gè)選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實(shí)際繳納的增值稅會(huì)少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對(duì),怎么辦?
老師,問(wèn)一下賣(mài)瓷磚。開(kāi)13個(gè)的專(zhuān)票,收8個(gè)點(diǎn)的錢(qián)。這樣可以嗎?對(duì)方為什么這樣做呢
老師銷(xiāo)售發(fā)貨沒(méi)開(kāi)票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?