你好,這個(gè)是附表一銷售貨物的銷售額
小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表里的免稅銷售額按哪個(gè)數(shù)填
上個(gè)月申報(bào)的未開具發(fā)票,這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí),填在哪里?填負(fù)數(shù)金額還是?怎么填報(bào),增值稅一般納稅人,
老師:報(bào)稅時(shí)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人)中應(yīng)稅貨物銷售額這個(gè)數(shù)從哪里獲?。?/p>
在報(bào)稅的時(shí)候 報(bào)一般納稅人表 有個(gè)應(yīng)稅貨物銷售額 這個(gè)數(shù)據(jù)是在哪里取的 按照哪里的申報(bào) 賬上哪里?
老師,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候有個(gè)有一行納稅檢查調(diào)整銷售額出現(xiàn)了數(shù)據(jù),我不知道這個(gè)數(shù)據(jù)哪里來的,應(yīng)該怎么處理
老師,小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,預(yù)估9月結(jié)束后銷售超了500萬,那應(yīng)該申請(qǐng)9月轉(zhuǎn)一般納稅人還是10月再申請(qǐng)?想第3季度結(jié)束,10月再轉(zhuǎn)一般納稅人可以嗎?
第五問怎么做 答案看不懂
收到醫(yī)保中心打過來3.26元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
我是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局打電話說7月份收到的票有兩張異常,是我們從個(gè)人手里購買的固定資產(chǎn),他給找人開的票,我能否固定資產(chǎn)不開發(fā)票,根據(jù)付款憑證暫估入賬,按月計(jì)提折舊,匯算清繳之前收不到發(fā)票就納稅調(diào)增可以嗎?
老師,公司是制造行業(yè),目前在建廠,但是目前有培訓(xùn)費(fèi)收入往出開票,在建項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣培訓(xùn)費(fèi)收入的銷項(xiàng)稅嗎?
奶茶直營門店1-7月的收入未進(jìn)入公司賬戶,而是走了法人個(gè)人卡,如果想要規(guī)范起來。這部分收入要如何合理轉(zhuǎn)入公司賬戶呢?會(huì)涉及些什么流程?我們是在昆明,不知道當(dāng)?shù)貙?duì)這方面的政策?
法人要是轉(zhuǎn)賬到公戶卡里怎么備注好呢,直接寫往來款還是寫清楚法人代墊xx款這樣呢
財(cái)管:貝塔係數(shù),衡量的是市場風(fēng)險(xiǎn) 中的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)還是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)?
為什么所有題目都不提供年金現(xiàn)值指數(shù)或是復(fù)利現(xiàn)值指數(shù)
有一個(gè)不明白的就是說比如無形資產(chǎn)它是屬于使用壽命不確定的,然后在會(huì)計(jì)上不用攤銷,而在稅法上需要進(jìn)行攤銷。那就會(huì)需要在當(dāng)期所得稅中進(jìn)行調(diào)減。但是也會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅,調(diào)減了,然后就屬于當(dāng)期所得稅會(huì)減少嗎,然后這個(gè)遞延所得稅也是屬于遞延所得稅費(fèi)用也就是,那這個(gè)調(diào)減的金額和遞延所得稅費(fèi)用使利潤不就減少了兩個(gè)相同的數(shù)字嗎?這樣子不就重復(fù)了嗎?到時(shí)候這個(gè)遞延所得稅負(fù)債轉(zhuǎn)回的時(shí)候,那本期這個(gè)當(dāng)期所得稅還是屬于調(diào)減了。那還需要這個(gè)遞延所得稅有什么意義嗎?
附表一的銷售額是直接通過億企贏系統(tǒng)開票模塊自動(dòng)提取的數(shù)字么
是的,對(duì)的,是這么做的。
那一般納稅人的(一)按適用稅率計(jì)稅銷售額 這個(gè)數(shù)值在哪里取
你好,一般計(jì)稅里面的所有的銷售額合計(jì)。
那就 還是看附表一 銷售額和應(yīng)納稅加一起就是計(jì)稅銷售額?
是的,對(duì)的,是這么做的。
要是先找你這么說 報(bào)一般納稅人的時(shí)候 本月數(shù)的按適用稅率計(jì)稅銷售額 和應(yīng)稅貨物銷售額是一樣的數(shù)據(jù)?
你沒有其他的銷售額肯定是一樣的 如果你有服務(wù)的話就不一樣。
我確實(shí)開具了百分之6的服務(wù)費(fèi)
你好,第一行里面包含著6%下面沒有