你好,你看看附表一第7列1-4行上有數(shù)據(jù)么
增值稅申報(bào)時(shí)報(bào)不了,點(diǎn)擊確定后沒有任何反饋,去稅局查了,說我們公司的金稅盤導(dǎo)出的數(shù)據(jù)比稅務(wù)的大,差了幾千塊錢,我不想強(qiáng)報(bào),但是我要怎么查找這個(gè)原因到底出現(xiàn)在哪里,調(diào)整過來呢?
老師,我想問下稅控盤金額跟增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致現(xiàn)在申報(bào)不上,稅務(wù)局說也不能強(qiáng)制申報(bào),我應(yīng)該怎么處理?需要調(diào)整報(bào)表?田銷售額還是稅額呢
老師好,我申報(bào)增值稅的時(shí)候,主表帶不出本月交的附加稅額,怎么回事了?上月也是這,不知道怎么倒騰了把數(shù)據(jù)帶出來了,這個(gè)月又不行了[捂臉]
老師,我們是一個(gè)小規(guī)模,1季度開了幾張1個(gè)點(diǎn)的專票,按照開票金額,我們專票那1個(gè)點(diǎn)應(yīng)該如實(shí)交稅,但是在申報(bào)增值稅的時(shí)候,應(yīng)繳增值稅跟我們開票金額那個(gè)應(yīng)繳的增值稅,相差3分錢,我該怎么讓這兩個(gè)數(shù)據(jù)相等?在哪里可以調(diào)一下嘛?申報(bào)表里面數(shù)據(jù)都改不了
老師,以前增值稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)稅勞務(wù)銷售額都沒有數(shù)據(jù),這個(gè)月突然出現(xiàn)數(shù)據(jù)了自己帶出來的,是哪里出錯(cuò)了嗎?
通過中級(jí)會(huì)計(jì),考稅務(wù)師的話,有沒有免考的科目呢?
老師,之前的費(fèi)用已入賬了,專票開來了如何入賬?
23年對(duì)方給我們開了一份發(fā)票,采購丟了,現(xiàn)在入賬,該怎么做?
老師,請(qǐng)問公司那些費(fèi)用計(jì)入開辦費(fèi)。后期開辦費(fèi)計(jì)入那個(gè)科目
無票收入的記賬憑證怎么寫?
老師,出口退稅用的形式發(fā)票需要裝訂在記賬憑證里嗎?是需要跟什么附在一起?
有一家商貿(mào)公司有土地證,必須要交土地使用稅嗎?
老師好,領(lǐng)導(dǎo)拿著一筆去年的費(fèi)用發(fā)票5000元,讓會(huì)計(jì)報(bào)銷,會(huì)計(jì)同意調(diào)了。這個(gè)費(fèi)用去年也沒有計(jì)提,為啥還能調(diào)?
我咨詢個(gè)問題:我們和別的公司簽的租賃合同,約定半年付,但是我們賬上虧損,我想每個(gè)季度做一次收入,怎么做呀,半年一開票一付款
出口退稅(退運(yùn))。報(bào)關(guān)單是2024年8月。免抵退已申報(bào),如何操作
老師,重新進(jìn)去沒有了,謝謝
不客氣,歡迎以后一起探討學(xué)習(xí)。