同學(xué)您好!您去年的費(fèi)用可以扣除的,您來票分錄正常做。 1,先沖去年的分錄 借:原材料或者費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 2、做正數(shù)分錄 借:成本或者費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
老師,企業(yè)去年暫估的成本入賬稅前扣除了,今年匯算清繳前取得了發(fā)票,那今年取得的發(fā)票是放在今年入賬的月份里入賬嗎?還是需要把發(fā)票放回去年暫估成本的那個(gè)月份的賬里?
你好 老師 我想問下今年收到去年的暫估成本票,今年5月錢做賬是不是可以抵扣匯算清繳?那今年收到去年的暫估成本票,是先紅沖暫估成本,再做成本?
老師,請(qǐng)問一下,我做了暫估成本的話,發(fā)票可以跨年度開回來嗎?就是我23年做了暫估成本,發(fā)票在24年匯算清繳前開回來可以嗎?
老師,公司去年成本發(fā)票沒有拿回來,當(dāng)時(shí)是暫估的成本。最晚是還在今年5月31日之前拿回來,不然匯算清繳就要調(diào)出交稅是嗎
老師,有一家小規(guī)??蛻簦?3年12月暫估了成本沒票,現(xiàn)在是匯算清繳,然后他說把今年幾個(gè)月的成本票補(bǔ)到上面去,那我今年的成本票還要貼到12月份賬本的暫估成本后面去嗎?還是說按本月份做?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
也可以做到今年?還是撤銷了12月的結(jié)賬做到12月
同學(xué)您好!可以做到今年的,不需要反結(jié)賬。會(huì)計(jì)分錄就是老師剛剛發(fā)的會(huì)計(jì)分錄