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今年匯算前有成本票回來,但日期是24年的,我是做到23年12月還是今年呢,主要是之前有暫估的成本,得沖回去

2024-05-20 12:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-20 12:04

同學您好!您去年的費用可以扣除的,您來票分錄正常做。 1,先沖去年的分錄 借:原材料或者費用 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估 負數(shù) 2、做正數(shù)分錄 借:成本或者費用 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸:應付賬款

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快賬用戶4062 追問 2024-05-20 14:22

也可以做到今年?還是撤銷了12月的結賬做到12月

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齊紅老師 解答 2024-05-20 14:25

同學您好!可以做到今年的,不需要反結賬。會計分錄就是老師剛剛發(fā)的會計分錄

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同學您好!您去年的費用可以扣除的,您來票分錄正常做。 1,先沖去年的分錄 借:原材料或者費用 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估 負數(shù) 2、做正數(shù)分錄 借:成本或者費用 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸:應付賬款
2024-05-20
你好,沒做的的就是這樣的
2024-03-19
您好,如果能反結賬到2023年的話,可以在2023年里面調(diào)整。
2024-05-16
您好,收入不是以前確認了,收到發(fā)票紅字沖回暫估分錄,再按發(fā)票金額重新做賬
2022-04-13
暫估入庫? 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?利潤分配-未分配利潤(暫估差額)? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商
2023-05-19
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