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你好 老師 我想問下今年收到去年的暫估成本票,今年5月錢做賬是不是可以抵扣匯算清繳?那今年收到去年的暫估成本票,是先紅沖暫估成本,再做成本?

2023-05-19 17:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-19 17:38

暫估入庫? 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?利潤分配-未分配利潤(暫估差額)? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商

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快賬用戶4774 追問 2023-05-19 17:39

跨年收到票的也是嘛?

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齊紅老師 解答 2023-05-19 17:42

是的,就是我寫的這個分錄

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暫估入庫? 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?利潤分配-未分配利潤(暫估差額)? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023-05-19
你好,同學(xué)。 是的,去年的暫估沖銷,今年的正常入賬處理的
2020-12-17
您好,是否計入成本是權(quán)責(zé)發(fā)生制,與發(fā)票無關(guān)
2022-05-24
你好 實際是虛增的嗎
2021-06-08
您好, 借:以前年度損益調(diào)整負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估負數(shù)
2024-11-29
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