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老師,我們單位之前買的一輛電動汽車車牌是個人人名,現(xiàn)在這輛電動車抵2萬元賣了。又換的新車,這樣我們賣電動車的2萬,我們單位要開發(fā)票嗎?

2024-05-20 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-20 09:49

你好;需要開票給對方; ;要報稅的?

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快賬用戶8305 追問 2024-05-20 09:53

購車發(fā)票都是個人的名字,那我們單位也要開發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-20 09:55

你好; 是的;正常要開票或者不開票; 都是可以 ; 但是記得必須要報稅的?

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快賬用戶8305 追問 2024-05-20 10:03

嗯好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-05-20 10:05

不客氣;希望能幫到你??

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你好;需要開票給對方; ;要報稅的?
2024-05-20
認(rèn)證發(fā)票環(huán)節(jié) 你公司收到一張包含?5?輛車的機動車專用發(fā)票,需要先對這張發(fā)票進行認(rèn)證。在認(rèn)證平臺上,將整張發(fā)票進行認(rèn)證操作,這是確保發(fā)票信息能夠正常進入增值稅抵扣系統(tǒng)的第一步。認(rèn)證后的發(fā)票信息會包含可抵扣的進項稅額總額等相關(guān)數(shù)據(jù)。 填寫增值稅申報表 進項稅額轉(zhuǎn)出處理未銷售車輛部分: 在增值稅申報表附表二(本期進項稅額明細(xì))中,先將整張發(fā)票認(rèn)證通過的進項稅額填寫在?“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”?欄次。 對于未銷售的?4?輛車對應(yīng)的進項稅額,需要在?“進項稅額轉(zhuǎn)出額”?部分進行轉(zhuǎn)出處理。計算未銷售車輛對應(yīng)的進項稅額可以通過發(fā)票上的稅額按車輛數(shù)量比例進行劃分。例如,假設(shè)整張發(fā)票稅額為?50000?元,5?輛車平均分?jǐn)偠愵~,每輛車對應(yīng)的稅額為?10000?元。那么對于未銷售的?4?輛車,需要轉(zhuǎn)出的進項稅額為?40000?元,在?“進項稅額轉(zhuǎn)出額?-?免稅項目用”(這里假設(shè)未銷售車輛暫不抵扣,類似免稅情況的處理方式)或其他合適的進項稅額轉(zhuǎn)出欄位填寫?40000?元。 正常申報已銷售車輛部分的進項稅額: 已銷售的?1?輛車對應(yīng)的進項稅額?10000?元,按照正常的進項稅額申報流程,在計算應(yīng)納稅額時可以進行抵扣。這部分進項稅額會參與到增值稅一般納稅人申報表主表的?“進項稅額”?欄目的計算中,從而減少當(dāng)期應(yīng)納稅額。
2024-12-05
對的,是的,需要正常交稅的,對方不需要發(fā)票你就不用開,需要發(fā)票你就開。
2023-08-30
同學(xué)好 現(xiàn)在都是大數(shù)據(jù)比對,證明監(jiān)測到你們公司沒有購進過相關(guān)的商品,不能開具此種商品的發(fā)票。
2022-02-07
你好,你如果一直廠里自己用,不出門上路,不上牌,就可以不用交
2024-10-09
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