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老師好,我們公司是一般納稅人汽車銷售公司。汽車生產(chǎn)廠家把我們進的5輛車開到一張機動車專用發(fā)票上了,我們只賣出其中的一輛車,賣出的這一輛車需要抵扣進項,未賣出的4輛不抵扣,我申報增值稅報表的時候怎么操作啊

2024-12-05 11:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-05 11:37

認證發(fā)票環(huán)節(jié) 你公司收到一張包含?5?輛車的機動車專用發(fā)票,需要先對這張發(fā)票進行認證。在認證平臺上,將整張發(fā)票進行認證操作,這是確保發(fā)票信息能夠正常進入增值稅抵扣系統(tǒng)的第一步。認證后的發(fā)票信息會包含可抵扣的進項稅額總額等相關數(shù)據(jù)。 填寫增值稅申報表 進項稅額轉(zhuǎn)出處理未銷售車輛部分: 在增值稅申報表附表二(本期進項稅額明細)中,先將整張發(fā)票認證通過的進項稅額填寫在?“認證相符的增值稅專用發(fā)票”?欄次。 對于未銷售的?4?輛車對應的進項稅額,需要在?“進項稅額轉(zhuǎn)出額”?部分進行轉(zhuǎn)出處理。計算未銷售車輛對應的進項稅額可以通過發(fā)票上的稅額按車輛數(shù)量比例進行劃分。例如,假設整張發(fā)票稅額為?50000?元,5?輛車平均分攤稅額,每輛車對應的稅額為?10000?元。那么對于未銷售的?4?輛車,需要轉(zhuǎn)出的進項稅額為?40000?元,在?“進項稅額轉(zhuǎn)出額?-?免稅項目用”(這里假設未銷售車輛暫不抵扣,類似免稅情況的處理方式)或其他合適的進項稅額轉(zhuǎn)出欄位填寫?40000?元。 正常申報已銷售車輛部分的進項稅額: 已銷售的?1?輛車對應的進項稅額?10000?元,按照正常的進項稅額申報流程,在計算應納稅額時可以進行抵扣。這部分進項稅額會參與到增值稅一般納稅人申報表主表的?“進項稅額”?欄目的計算中,從而減少當期應納稅額。

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快賬用戶1934 追問 2024-12-05 12:00

老師,4輛未銷售車進項稅額轉(zhuǎn)出,以后要抵扣的時候不讓轉(zhuǎn)進來了怎么辦

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快賬用戶1934 追問 2024-12-05 12:03

我們公司前期有過一次轉(zhuǎn)出900元進項,進項稅額轉(zhuǎn)出那里填的正數(shù)900元,后期需要抵扣這900轉(zhuǎn)出那里填-900稅局報表不讓填負數(shù)。后期這900都沒抵扣成

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齊紅老師 解答 2024-12-05 12:04

你放在待認證抵扣里面 如果勾選了就計入進項

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快賬用戶1934 追問 2024-12-05 12:45

在一張發(fā)票上,勾選之后5輛車進項一起認證了,我只需要抵扣一輛車??梢再u車的那輛稅額進進項,其他4輛斤待抵扣進項稅額嗎

在一張發(fā)票上,勾選之后5輛車進項一起認證了,我只需要抵扣一輛車??梢再u車的那輛稅額進進項,其他4輛斤待抵扣進項稅額嗎
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快賬用戶1934 追問 2024-12-05 12:46

在增值稅申報表表上怎么做

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齊紅老師 解答 2024-12-05 12:50

一塊都勾選了那你就填寫在待抵扣進項那一欄

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快賬用戶1934 追問 2024-12-05 13:02

是填在主表待抵扣進項那欄嗎?附表用不用填寫

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齊紅老師 解答 2024-12-05 13:05

附表二里填寫的哦

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快賬用戶1934 追問 2024-12-05 13:11

老師,賣車的銷項進項這個必須是同一輛車的嗎?也就說我賣出得車有個銷項稅額,抵扣的進項可以是其他車的嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-05 13:13

對的 對應車抵扣對應的進項

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快賬用戶1934 追問 2024-12-05 13:13

有沒有要求說抵扣的進項必須是賣出這輛車的進項稅額,不能用其他車進項抵扣

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齊紅老師 解答 2024-12-05 13:17

這個沒有 但是最好是對應抵扣

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快賬用戶1934 追問 2024-12-05 13:24

如果一塊都勾選了填寫在待抵扣進項那一欄,后續(xù)車賣了需要抵扣的時候怎么做

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齊紅老師 解答 2024-12-05 13:26

最好是賣一輛勾選一輛

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快賬用戶1934 追問 2024-12-05 13:26

比如這次進入待抵扣的稅額是3萬,下個月需要抵扣1萬,把待抵扣那欄的3萬改成剩余的2萬嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-05 13:26

同學你好 這個沒法手動改 所以讓你一輛一輛勾選

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快賬用戶1934 追問 2024-12-05 13:28

這個實現(xiàn)不了,廠家那邊5輛車開到一張了。我剛做這個 行業(yè)會計,不知道情況,現(xiàn)在已經(jīng)賣出去了沒辦法了

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齊紅老師 解答 2024-12-05 13:29

那你 進項抵扣完了才需要交增值稅 沒法一輛一輛的抵扣進項

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快賬用戶1934 追問 2024-12-05 13:30

老師,我公司這次用其他車的進項抵吧。 以后給讓廠家一輛車開一張票避免這種情況行嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-05 13:31

可以的 以后盡量避免這種情況

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2024-12-05
借固定資產(chǎn) 應交稅費應交增值稅進項 貸,庫存商品 應交稅費應交增值稅銷項
2022-07-12
你好,如果對方不要發(fā)票的話,你可以不用開票。
2024-07-10
是的,現(xiàn)在需要做進項轉(zhuǎn)出
2022-06-11
你好? ? ?既然是購買的。 應該廠家開給你們 拿來入賬的 。? ? ? 收到的廠家開的才可以抵扣的。? ??
2020-12-02
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