認證發(fā)票環(huán)節(jié) 你公司收到一張包含?5?輛車的機動車專用發(fā)票,需要先對這張發(fā)票進行認證。在認證平臺上,將整張發(fā)票進行認證操作,這是確保發(fā)票信息能夠正常進入增值稅抵扣系統(tǒng)的第一步。認證后的發(fā)票信息會包含可抵扣的進項稅額總額等相關數(shù)據(jù)。 填寫增值稅申報表 進項稅額轉(zhuǎn)出處理未銷售車輛部分: 在增值稅申報表附表二(本期進項稅額明細)中,先將整張發(fā)票認證通過的進項稅額填寫在?“認證相符的增值稅專用發(fā)票”?欄次。 對于未銷售的?4?輛車對應的進項稅額,需要在?“進項稅額轉(zhuǎn)出額”?部分進行轉(zhuǎn)出處理。計算未銷售車輛對應的進項稅額可以通過發(fā)票上的稅額按車輛數(shù)量比例進行劃分。例如,假設整張發(fā)票稅額為?50000?元,5?輛車平均分攤稅額,每輛車對應的稅額為?10000?元。那么對于未銷售的?4?輛車,需要轉(zhuǎn)出的進項稅額為?40000?元,在?“進項稅額轉(zhuǎn)出額?-?免稅項目用”(這里假設未銷售車輛暫不抵扣,類似免稅情況的處理方式)或其他合適的進項稅額轉(zhuǎn)出欄位填寫?40000?元。 正常申報已銷售車輛部分的進項稅額: 已銷售的?1?輛車對應的進項稅額?10000?元,按照正常的進項稅額申報流程,在計算應納稅額時可以進行抵扣。這部分進項稅額會參與到增值稅一般納稅人申報表主表的?“進項稅額”?欄目的計算中,從而減少當期應納稅額。
我公司是一般納稅人,從廠家那里購進一輛汽車,廠家給開的增值稅專用發(fā)票,我公司為了掛牌,就用自己的稅控盤給自己開了一張機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這輛車我公司自用,那這項業(yè)務,是正規(guī)的流程嗎?專用發(fā)票可以抵扣嗎?
老師我們公司賣了一輛車,買的時候是小規(guī)模沒有抵扣,現(xiàn)在一般納稅人,不是上百分之二的增值稅嗎,二手車公司開給我們的沒有稅,怎么操作
我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè),2020年購進了一輛汽車,今年11月份賣出去了,二手車交易市場給購買方開了稅率為0.5的機動車發(fā)票,請問11月份我們公司增值稅咋申報
老師,我們是汽車銷售企業(yè),一般納稅人公司,收到開具的二手出銷售統(tǒng)一發(fā)票。能抵扣進項嗎?賣出的時候要交增值稅嗎
老師我想問下老板上個月把公司的車賣了,他在二手車交易市場開了一個機動車發(fā)票,現(xiàn)在申報稅款的稅率是0.005。這輛車購進的時候抵過稅的,我現(xiàn)在是不是在開出來一張銷售汽車的專票就可以了。
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應付,貸銀行存款。票到后,借管理費用(辦公費),應交稅費(進項),貸其他應付。后面又重復做了一筆報銷給了個人,借管理費用(差旅費),應交稅費(進項),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費用不是負數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報稅費的理由
老師,請問關于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報增值稅的時候,稅務系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費的事,關鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認了收入,但是銀行存款當月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認收入,小票又對不上了,就是不用預收的情況下,按1-31的實際到賬確認收入
老師,您好,4月我們需要申報一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計費國土局網(wǎng)刊費用。記入哪個科目
老師,銷售機電設備的公司,除了商品外,他的成本技術服務費算不算呢?
老師,4輛未銷售車進項稅額轉(zhuǎn)出,以后要抵扣的時候不讓轉(zhuǎn)進來了怎么辦
我們公司前期有過一次轉(zhuǎn)出900元進項,進項稅額轉(zhuǎn)出那里填的正數(shù)900元,后期需要抵扣這900轉(zhuǎn)出那里填-900稅局報表不讓填負數(shù)。后期這900都沒抵扣成
你放在待認證抵扣里面 如果勾選了就計入進項
在一張發(fā)票上,勾選之后5輛車進項一起認證了,我只需要抵扣一輛車??梢再u車的那輛稅額進進項,其他4輛斤待抵扣進項稅額嗎
在增值稅申報表表上怎么做
一塊都勾選了那你就填寫在待抵扣進項那一欄
是填在主表待抵扣進項那欄嗎?附表用不用填寫
附表二里填寫的哦
老師,賣車的銷項進項這個必須是同一輛車的嗎?也就說我賣出得車有個銷項稅額,抵扣的進項可以是其他車的嗎
對的 對應車抵扣對應的進項
有沒有要求說抵扣的進項必須是賣出這輛車的進項稅額,不能用其他車進項抵扣
這個沒有 但是最好是對應抵扣
如果一塊都勾選了填寫在待抵扣進項那一欄,后續(xù)車賣了需要抵扣的時候怎么做
最好是賣一輛勾選一輛
比如這次進入待抵扣的稅額是3萬,下個月需要抵扣1萬,把待抵扣那欄的3萬改成剩余的2萬嗎
同學你好 這個沒法手動改 所以讓你一輛一輛勾選
這個實現(xiàn)不了,廠家那邊5輛車開到一張了。我剛做這個 行業(yè)會計,不知道情況,現(xiàn)在已經(jīng)賣出去了沒辦法了
那你 進項抵扣完了才需要交增值稅 沒法一輛一輛的抵扣進項
老師,我公司這次用其他車的進項抵吧。 以后給讓廠家一輛車開一張票避免這種情況行嗎
可以的 以后盡量避免這種情況