第一個開辦公用品和舊機(jī)械的就可以的,具體的什么機(jī)械你說一下的,這里沒法給你寫 你們給對方開專票,對方是一般納稅人,一般計稅的收到可以抵扣。

老師好,請問2017年預(yù)付一家單位勞務(wù)費(fèi)50萬,對方單位已經(jīng)在稅務(wù)注銷了,因為無法開票,給我們一臺設(shè)備價值20萬,這臺設(shè)備也沒有正規(guī)發(fā)票。當(dāng)時入賬是這樣做的,借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款。當(dāng)時不太了解稅法就沒及時處理,后來在2019年匯算清繳時調(diào)增了無票的折舊費(fèi)。請問老師我這抵賬的設(shè)備掛的應(yīng)付賬款,可以和之前的預(yù)付賬款抵消嗎?有無稅務(wù)風(fēng)險呢?這臺設(shè)備沒有任何手續(xù)。
老師,咨詢個問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺設(shè)備,當(dāng)時的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺設(shè)備2021年過后就沒咋用了,所以上個月老板把這臺設(shè)備賣給了一個客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個問題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進(jìn)項發(fā)票的品名不一致,這樣會不會有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
老師我想問一下我們公司簽了一個為期一年的服務(wù)合同開票是百分之6然后需要給對方提供電子設(shè)備?軟件服務(wù)我們進(jìn)項就會有13稅率的票但是銷項出不去,這種應(yīng)該怎么處理呢,可以直接計入固定資產(chǎn)折舊嗎,這種稅務(wù)局會認(rèn)嗎
老師我想問一下我們公司簽了一個為期一年的服務(wù)合同開票是百分之6然后需要給對方提供電子設(shè)備?軟件服務(wù)我們進(jìn)項就會有13稅率的票但是銷項出不去,這種應(yīng)該怎么處理呢,可以直接計入固定資產(chǎn)折舊嗎,這種稅務(wù)局會認(rèn)嗎
我們是一家團(tuán)膳公司,接手了一家單位的食堂。 現(xiàn)在上一家餐飲公司準(zhǔn)備將設(shè)備賣給我們,一個月后,甲方單位準(zhǔn)備買這批設(shè)備。設(shè)備有10W的金額 請問, 1、我們開給甲方公司的票應(yīng)該如何開票,開什么項目,稅率多少? 2、我們接受這批設(shè)備,是錄固定資產(chǎn)還是存貨? 3、有什么方式可以規(guī)避掉這批稅費(fèi)損失?因為某些原因,我們不能做墊付,所以只能拆分為兩個買賣步驟,這個銷售出去會產(chǎn)生增值稅,可以規(guī)避掉嗎?
老師,電商會計在核對運(yùn)費(fèi)時,面單值是什么意思?
老師,車輛以前年度注銷了的怎么做賬處理固定資產(chǎn)?需要去二手車那里開買賣發(fā)票嗎?交增值稅
企業(yè)種植和初加工橄欖,增值稅和所得稅全免嗎?
老師,我們收購對方電影院,想看看對方有什么風(fēng)險,需要她們提供什么資料
開草籽銷售發(fā)票時,可以備注含運(yùn)費(fèi)嗎?
差旅票進(jìn)項稅額抵扣稅率是多少
老師,有一筆業(yè)務(wù)需要從公戶還貸款6000,法人讓出納通過自己的賬戶把錢存進(jìn)了公戶上,在賬面不想提現(xiàn)出納員的名字,應(yīng)該怎么做分錄合適
進(jìn)銷項稅額的完整賬務(wù)分錄
老師,記外銷憑證時,那個匯率是在哪個網(wǎng)站查的謝謝
買電子設(shè)備,超過幾多不可以入費(fèi)用?
第二個,借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
第三個不需要做其他的。