你好,只能開最多100噸的,賬面沒有貨就開票屬于虛開發(fā)票
老師,學(xué)員有個(gè)問題。 2.?北京永輝廚具有限公司坐落在亦莊開發(fā)區(qū),主要生產(chǎn)家用高壓鍋、蒸鍋、炒鍋等不銹鋼廚房用品,是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。本年初預(yù)計(jì)年銷售額為1000萬元(含稅價(jià)),需要采購不銹鋼原材料200噸。現(xiàn)有甲、乙、丙三家供貨商可以選擇。甲為一般納稅人,每噸不銹鋼含稅價(jià)為3390元,能夠開具增值稅專用發(fā)票,稅率為13%;乙為小規(guī)模納稅人,每噸含稅價(jià)為3090元,可以自行開具增值稅專用發(fā)票,征收率為3%;丙為小規(guī)模納稅人,每噸含稅價(jià)為2900元,只能開具增值稅普通發(fā)票。這三家供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量均滿足永輝廚具對(duì)原材料的要求。公司本年其他可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額約為15萬元。那么,在確定采購對(duì)象時(shí),公司該如何進(jìn)行選擇呢? 假設(shè)企業(yè)原材料成本為500萬元,城建稅稅率為7%,教育費(fèi)附加為3%,地方教育費(fèi)附加為2%,企業(yè)所得稅稅率為25%。
東方神廚有限公司主營高壓鍋、蒸鍋、炒鍋等不銹鋼廚房用品,是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。本年初預(yù)計(jì)年銷售額為1000萬元(含稅價(jià)),需要采購不銹鋼原材料200噸。現(xiàn)有甲、乙、丙三家供貨商可以選擇。甲為一般納稅人,每噸不銹鋼含稅價(jià)為3390元,能夠開具增值稅專用發(fā)票,稅率為13%;乙為小規(guī)模納稅人,每噸含稅價(jià)為3090元,可以自行開具增值稅專用發(fā)票,征收率為3%;丙為小規(guī)模納稅人,每噸含稅價(jià)為2900元,只能開具增值稅普通發(fā)票。這三家供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量均滿足永輝廚具對(duì)原材料的要求。公司本年其他可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額約為15萬元。那么,在確定采購對(duì)象時(shí),公司該如何進(jìn)行選擇。
東方神廚有限公司主營高壓鍋、蒸鍋、炒鍋等不銹鋼廚房用品,是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。本年初預(yù)計(jì)年銷售額為1000萬元(含稅價(jià)),需要采購不銹鋼原材料200噸。現(xiàn)有甲、乙、丙三家供貨商可以選擇。甲為一般納稅人,每噸不銹鋼含稅價(jià)為3390元,能夠開具增值稅專用發(fā)票,稅率為13%;乙為小規(guī)模納稅人,每噸含稅價(jià)為3090元,可以自行開具增值稅專用發(fā)票,征收率為3% ;丙為小規(guī)模納稅人,每噸含稅價(jià)為2900元,只能開具增值稅普通發(fā)票。這三家供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量均滿足永輝廚具對(duì)原材料的要求。公司本年其他可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額約為15萬元。那么,在確定采購對(duì)象時(shí),公司該如何進(jìn)行選擇。
老師,我們公司要和抖音合作,網(wǎng)紅直播賣鞋,以批發(fā)價(jià)給直播公司,但是直播公司讓我已銷售價(jià)確認(rèn)收入,比如我這個(gè)鞋批發(fā)價(jià)是80 ,網(wǎng)紅賣200 一雙,按理來說,我只按批發(fā)價(jià)確認(rèn)收入,但直播公司讓我按200確認(rèn)收入,說這樣就有市場占有率,賬好看點(diǎn),其他的差價(jià),他以服務(wù)費(fèi)的方式開發(fā)票給我,這樣的話,我還得在批發(fā)價(jià)的基礎(chǔ)上把稅加進(jìn)去、把快遞費(fèi)加進(jìn)去,在加點(diǎn)毛利,這樣算下來可能太麻煩了,算不好,會(huì)虧錢,老師,您給想想辦法,那個(gè)方法 算賬又簡單,又明了?
你好老師,麻煩咨詢一下,比如說我購進(jìn)100噸鋼材,總價(jià)100萬,現(xiàn)在我要銷售,只能賣100噸,還是說我可以預(yù)售,賣200噸,對(duì)應(yīng)開具200噸的銷售發(fā)票?
工資專項(xiàng)附加扣除之前在A單位申請(qǐng)過,現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務(wù)登記后員工得重新申請(qǐng)專項(xiàng)附加扣除選擇B單位么
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實(shí)際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額是4895.49,附件是我做的分錄對(duì)嗎
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問您一個(gè)問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項(xiàng)稅額是4895.49,實(shí)際抵扣的成本大于扣除成本費(fèi)用,最后不要交稅,這個(gè)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額最后怎么處理寫分錄
老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個(gè) 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值,要不要減掉原始投資額的?我怎么刻 是不用減的,剛做了一題怎么要減的?
刪除開錯(cuò)的發(fā)票在稅務(wù)局里面怎么刪除?
2024年把無形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤已經(jīng)跨年了,怎么走會(huì)計(jì)科目把賬調(diào)過來
請(qǐng)問下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因?yàn)槲覀円操I了金蝶進(jìn)銷存模塊。比如說,進(jìn)來一頭牛,或者一些牛肉?;蛘邇舨诉@種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費(fèi)用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
好的,謝謝老師,
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。