您好,按勞務(wù)報酬哦,超過800就交個稅了,月度預(yù)繳最少20%稅率,還要開勞務(wù)發(fā)票
老師晚上好!我們簽一個合同是合計金額是155200.先交50%的預(yù)交款77600,現(xiàn)在要求開發(fā)票,1這個發(fā)票要怎么開?2.這樣合同所有的稅收加一起要繳多少 ?這種合同簽的是不是太簡單了,價,稅,運費都沒有分開,合在一起多交多少稅呢?具體怎么操作,會計分錄,目前還沒有收到進貨的單據(jù),已經(jīng)銷出去?
老師我們接了一個企業(yè),需要轉(zhuǎn)股權(quán),請了個代辦人員,他說有盈利一萬多,需要交稅2000多,我咋看沒有利潤呢,那不是負(fù)數(shù)嗎?還要交那么多稅嗎?而且就算這一萬多都交稅,不也是小規(guī)模有優(yōu)惠嗎,也不是交兩千多吧
老師,我們是保潔公司,以前是小規(guī)模納稅人,所以交的稅也不多,一年才兩三萬,今年強制轉(zhuǎn)為一般納稅人了,一個月就得交兩三萬的稅,我們這個行業(yè)成本主要來自于人工,沒有什么進項沒法抵扣,想問問有沒有什么合理合法的辦法能少交稅?
老師,我們招兼職,沒有簽合同,也沒有交社保。這個代扣代繳個稅要按什么規(guī)定來交呢?稅率多少,超過多少需要交稅?
老師,我們是幼兒園,按照規(guī)定收孩子的伙食費,收多少,花費多少,不允許有盈利,我們做在往來里面了,這樣跟食材供應(yīng)商的合同,我們也沒有具體金額,這樣的合同還要交印花稅嗎?
老師你好,我們有個合同沒給客戶開發(fā)票,有具體的金額,請問這個收入可以暫估嗎
老師,請問一下,我們是開餐廳的,采購的廚房用品鍋碗瓢盆這些收貨時,是不是進入輔助材料?謝謝
老師下面算的1045.32萬元是啥呀,進項稅的??
老師你好,請問一下,我們的員工屬于勞務(wù)外包,產(chǎn)生的費用可以報銷嗎?比如車票,加油費
行政單位購買辦公用品(預(yù)算會計和財務(wù)會計)的分錄分別怎么寫
請問老師計提工資交社保怎么做賬
您好。老師,這是我公司的工資憑證,我想問下如果個人社保部分需要公司承擔(dān),我的憑證需要怎么調(diào)整
老師,請問申報印花稅是按照月報還是季度還是年度,企業(yè)好像沒申報過
申報出口退稅后,貸方應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–出口退稅 ,貸方期末一直有余額,正常嗎?
老師,公司對外投資在陜西的企業(yè),然后陜西的這家企業(yè)可以給公司開成本票嗎
可以按照工資薪金給他申報嗎?不然20%稅率太高了
您好,他干幾個月呀,其他公司有交社保么
其它公司有交社保,干挺久
那好辦的,簽字勞動合同,申報工資個稅, 根據(jù)社保只能買一份,在社保局“免參保登記”
勞務(wù)報酬匯算清繳的個人所得稅是會并入工資薪金一起匯算的,適用綜合所得計算個稅是不?
您好,是的,是這樣操作的哦
那么我就算是他沒有社保,為啥不能按工資薪金報稅呢,反正她最后不也是綜合所得一起匯算的嘛?
就是考慮到社保風(fēng)險是嗎
那既然最后都得按工資的稅率一起匯算綜合所得,一起申報,為啥稅務(wù)局還要勞務(wù)報酬得20%稅率?
您好,對的,就是社保風(fēng)險