你好,同學(xué) 匯算清繳的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損是系統(tǒng)自動計算出來的,不是手工填寫的

老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,當(dāng)年虧損額是填利潤總額的數(shù),還是填利潤總額減所得稅費(fèi)用后的數(shù)?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損。如果是先盈利,后虧損。那盈利的金額不能彌后一年虧損的是不?如果是先虧損后盈利,那后一年盈利就能彌補(bǔ)虧損了是不?
2022年預(yù)繳有企業(yè)所得稅,彌補(bǔ)以前年度虧損了,但是年度利潤又是虧損,利潤總額是負(fù)數(shù),不想退稅,匯算清繳怎么填報呀!
好的,老師我們是新辦企業(yè),那如果利潤總額是負(fù)數(shù),那么就不用彌補(bǔ)以前虧損是吧,如果利潤總額是正數(shù),怎么彌補(bǔ)呢,在利潤表上
企業(yè)所得稅匯算清繳表,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額,是稅前的利潤總額?彌補(bǔ)虧損額,不應(yīng)該是扣除企業(yè)所得稅后額凈利潤嗎
老師,物流發(fā)票和加柴油發(fā)票可以勾選抵扣嗎?
老師您好 請教電子稅務(wù)局開票員身份信息和手機(jī)號不一致可以繼續(xù)使用嗎
老師,請問一下保險公司轉(zhuǎn)進(jìn)來的農(nóng)險理賠款,種甘蔗理賠款,種甘蔗的。
老師命案,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)注銷最后庫存的書本賣了,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄啊,需要報增值稅嗎
我們是小規(guī)模納稅人按季申報増值稅,連續(xù)12個月或四個季度不超過500萬,就不會升為一般納稅人,我不考慮連續(xù)四個季度,單純按連續(xù)12月去算,沒問題吧!去年9月到今年8月,去車10月到今年9月,以此類推,不考慮連續(xù)四個季度,不會有什么問題吧!
公司購買的證書,獎杯什么的怎么入賬?
當(dāng)月沒有拿到發(fā)票付款了,能不能不做進(jìn)項稅暫估,而是按原價錄賬,跨月做進(jìn)項沖抵費(fèi)用可以嗎?這樣發(fā)票和稅務(wù)同步
發(fā)票銷售額和稅收收入有什么區(qū)別
一般納稅人,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),是什么意思?是進(jìn)項稅額大于銷項稅額嗎
老師,單位的車輛已經(jīng)壞了,準(zhǔn)備報廢,還沒報廢.但是24年沒有交保險和車船稅?,F(xiàn)在稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)車船稅缺失,找單位核實情況。我們?nèi)鐚嵣蠄?,需要補(bǔ)交車船稅嗎