你好,你這里的彌補(bǔ)虧損,是當(dāng)年之內(nèi)彌補(bǔ)之前季度的虧損??
老師您好 我公司20年有盈利,但是彌補(bǔ)虧損后就沒有了剩余了 工商年報(bào)的時(shí)候是填寫彌虧前的數(shù)據(jù)還是彌虧后的 如果填寫彌虧前,那利潤總額下面欄的凈利潤怎么填呢
你好。公司去年凈利潤是負(fù)數(shù),今年凈利潤是正數(shù),如果可以彌補(bǔ)以前年度虧損,是在凈利潤彌補(bǔ)還是利潤總額這一步
請問老師,普通企業(yè)彌補(bǔ)虧損是5年,高新企業(yè)是10年,普通企業(yè)可以用稅前利潤彌補(bǔ)前五年虧損?比如22年虧損200萬,23—27年年利潤總額是均11萬元,五年的稅前利潤總額是55萬元,彌補(bǔ)后利潤截止到27年是虧損145萬元,是這樣嗎?稅前利潤彌補(bǔ)虧損分錄怎么做?
我上年的利潤是負(fù)數(shù),我今年一月利潤是正數(shù),我那個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損是怎么弄呢
公司如果連續(xù)三年利潤總額都是正數(shù),可以合并一起看利潤總額嗎?因?yàn)楣纠麧櫩傤~如果是負(fù)數(shù)的話,是在5年之內(nèi)彌補(bǔ)虧損的,不知道連續(xù)盈利的話是怎么看數(shù)據(jù)的呢?
老師,老師,借款憑證后面要附什么單據(jù),不附可以嗎
老師,如果供應(yīng)商給我企業(yè)開發(fā)票了,但是他沒有把電子版的發(fā)票給我 也沒關(guān)系是吧,因?yàn)槲铱梢栽陔娮佣悇?wù)局里去查進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果查到了打印出來就行了
企業(yè)需要繳納土地使用稅和房產(chǎn)稅,土地約30.85畝,農(nóng)村用地大約2塊,一季度一共需要繳納多少土地使用稅和房產(chǎn)稅
你好,老師,我現(xiàn)在用快賬做的賬。用企業(yè)微信走審批,然后到月底的話直接把企業(yè)微信的審批單和憑證附件拖出來。月底再把快賬上的記賬憑證拖出來。每到月初的時(shí)候,我會(huì)把上個(gè)月的發(fā)票拖出來,有普通發(fā)票和專票。費(fèi)用有專票的加到記賬憑證里,沒專票的也沒管他?,F(xiàn)在感覺就是這個(gè)發(fā)票有點(diǎn)亂,一個(gè)月下來記賬憑證有好幾十號(hào)。有些有普通發(fā)票有些有專用發(fā)票。有些沒有票。有些要下個(gè)月再開。不知道怎么標(biāo)記,感覺這個(gè)有點(diǎn)亂,有讓我頭疼,有什么方法針對這些發(fā)票直接可以把有發(fā)票的標(biāo)記。沒發(fā)票的也標(biāo)識(shí),500以下有收入的也標(biāo)識(shí)。不知道怎么弄好。這個(gè)快賬軟件里面好像也沒有這種標(biāo)識(shí)。
老師求助一下,我這邊統(tǒng)計(jì)個(gè)項(xiàng)目利潤,不含稅收入9500,稅額500,取得勞務(wù)費(fèi)發(fā)票共計(jì)8000,其中稅遞減500,勞務(wù)成本記7500,我統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目利潤是用9500-7500嗎=2000嗎?還是用含稅收入算呢
老師,請問這個(gè)是什么原因?qū)е碌模?/p>
宋生老師 剛剛那個(gè)融資租賃問題 ,我計(jì)入了 長期待攤費(fèi)用
社保 公積金 分析中算人工工資嗎
老師:小規(guī)模公司轉(zhuǎn)讓車輛給個(gè)人,車輛購入價(jià)30萬,出售價(jià)20萬,開據(jù)增值稅發(fā)票,這個(gè)增值稅收入是可以并入季度銷售收入里,享受不超過30萬,免征增值稅的政策嗎?
購買的一臺(tái)空調(diào),不計(jì)入固定資產(chǎn),憑證應(yīng)該怎么做
老師,還是沒有看懂你什么意思,可以舉個(gè)例子嗎
你好,因?yàn)槭切罗k企業(yè),就沒有之前年度虧損的說法,所以只能是彌補(bǔ)當(dāng)年之前季度的虧損。 如果利潤總額是負(fù)數(shù),是無法彌補(bǔ)虧損的。 如果1季度虧損10萬,二季度盈利15萬,就先彌補(bǔ)10萬的虧損,按5萬的利潤繳納所得稅了
好像有點(diǎn)明白了先把本季度虧損彌補(bǔ)
(是針對這個(gè)回復(fù),還有什么疑問嗎)