老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
老師你好,我想問(wèn)一下暫估的庫(kù)存發(fā)票來(lái)不了,但是暫估的庫(kù)存已經(jīng)進(jìn)了成本,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,我在庫(kù)存商品那里已經(jīng)使用了二級(jí)科目,但是現(xiàn)在我有個(gè)暫估入庫(kù)的,想要做:借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款-暫估,但是現(xiàn)在庫(kù)存商品已經(jīng)沒(méi)法用一級(jí)了怎么辦
老師,請(qǐng)問(wèn)下,像這種暫估庫(kù)存商品的,如果暫估的當(dāng)月,有收入,是不是要,把這個(gè)暫估的分錄也做了,就是,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,對(duì)嗎?
老師好,當(dāng)月暫估了 借 庫(kù)存商品 貸 暫估 那么期末這暫估要不要 做一筆 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品
@廖君老師,我想問(wèn)一下,他不是做暫估庫(kù)存商品了嗎?
老師,房開(kāi)企業(yè)在售房時(shí),客戶(hù)選擇貸款,企業(yè)的收款銀行是需要按照客戶(hù)的貸款銀行開(kāi)的嗎?
掛靠工程,掛靠方的成本有哪些?提供的發(fā)票,工資還有哪些
老師 月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng) 是不是通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目就可以 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就表示有留抵
未分配利潤(rùn)其分給法人的分錄怎么做
老師,養(yǎng)老服務(wù)是民辦非企業(yè)單位,建賬時(shí)企業(yè)類(lèi)型選商業(yè)嗎
老師,我們公司2024年11月成立,然后2024年12月買(mǎi)的設(shè)備取得專(zhuān)票,以前會(huì)計(jì)沒(méi)有記賬固定資產(chǎn)也沒(méi)有抵扣勾選。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
第一個(gè)的外幣差額應(yīng)由母公司承擔(dān),少數(shù)股東不承擔(dān),第二個(gè)呢?第二個(gè)少數(shù)股東承擔(dān)不承擔(dān)產(chǎn)生的折算差額
老師,請(qǐng)問(wèn)雙抬頭的海關(guān)繳款書(shū),當(dāng)月15日稽核比對(duì)通過(guò),當(dāng)月沒(méi)有勾選認(rèn)證,這張的稅額就失效了嗎?
乙買(mǎi)的甲的設(shè)備,委托丙拆除,拆除?設(shè)備的票開(kāi)給丙,乙給甲付款,甲方只負(fù)責(zé)開(kāi)設(shè)備票給丙,丙拆除完的工費(fèi)票開(kāi)給甲方,丙和甲沒(méi)有帳的往來(lái),乙方和甲有,甲把發(fā)票開(kāi)給丙,在稅務(wù)上可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師 社保不計(jì)提可以嗎
什么意思呢?
朋友您好,不好意思,太晚睡覺(jué)了,這是系統(tǒng)回復(fù)的,是暫估庫(kù)存商品了,是我們的理解,聯(lián)營(yíng)也是確認(rèn)收入的,