你好,這種操作不正規(guī),你應(yīng)該給別人開(kāi)200的發(fā)票,對(duì)方給你開(kāi)1000
我們?cè)群灥暮贤痤~10000元,后因市場(chǎng)原因需要提價(jià),簽了個(gè)補(bǔ)芯片差價(jià)金額5000元,但對(duì)方要我們拆開(kāi)來(lái)開(kāi)票,按原合同開(kāi)10000元對(duì)應(yīng)產(chǎn)品,再按補(bǔ)的差價(jià)5000元開(kāi)芯片名稱,這樣可以嗎?
老師,我們有一個(gè)采購(gòu)合同(設(shè)備類),此合同是掛靠的,合同里面說(shuō)明了金額以及稅點(diǎn),對(duì)方要求我們按照采購(gòu)合同的清單開(kāi),但是在此之前我們采購(gòu)的設(shè)備用來(lái)抵扣此項(xiàng)目的其他回款金額,現(xiàn)在要給對(duì)方開(kāi)票,我這邊與對(duì)方協(xié)商開(kāi)同類別的發(fā)票給他,但是我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)了,因?yàn)橹暗倪M(jìn)項(xiàng)用于抵扣了,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)呢
老師,我們公司采購(gòu)一批貨,我們支付的方式是,一部分現(xiàn)金支付,一部分公司自己的產(chǎn)品抵扣,但對(duì)方開(kāi)票只給我們開(kāi)實(shí)付金額的部分,不開(kāi)產(chǎn)品抵扣的部分,導(dǎo)致發(fā)票和合同總金額不一致,請(qǐng)問(wèn)這樣可以么?我賬務(wù)處理又該怎么做呢?
老師,我們公司采購(gòu)一批貨,我們支付的方式是,一部分轉(zhuǎn)賬支付,一部分公司自己的產(chǎn)品抵扣,但對(duì)方開(kāi)票只給我們開(kāi)實(shí)付金額的部分,不開(kāi)產(chǎn)品抵扣的部分,導(dǎo)致發(fā)票和合同總金額不一致,請(qǐng)問(wèn)這樣可以么?我賬務(wù)處理又該怎么做呢?
老師,采購(gòu)合同1000元,然后我們付了對(duì)方800元,對(duì)方用了我們的產(chǎn)品按照200元算的,這個(gè)需要重新簽合同嗎?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
好的,如果對(duì)方要重新和我們簽合同,合同金額直接為1000-200=800,這樣可以嗎?也是那200是使用了我們的貨
是的,對(duì)的。但是你這種情況下,你貨物和對(duì)方的貨物一樣嗎?如果不一樣的話,你這個(gè)200得單獨(dú)做收入,要不你怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)?
貨物不一樣,現(xiàn)實(shí)中是怎么操作的呢?
可以直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款1000 借應(yīng)付賬款200貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
就是對(duì)方可以直接重新簽扣除這個(gè)200抵扣的合同嗎?合同金額1000,然后合同內(nèi)顯示使用我們產(chǎn)品金額200
不用重新簽合同,你們互相簽合同,他銷售給你1000,然后你銷售給他200。
分別簽兩個(gè)合同就可以。
對(duì)方想重新簽合同,可以按照我剛剛上面說(shuō)的簽嗎?
可以的,可以這么做的。
然后我們抵扣的200產(chǎn)品不給他開(kāi)票,他也扣除這200來(lái)開(kāi)票,這個(gè)現(xiàn)實(shí)中可以嗎?
對(duì)的,可以這么做的
然后這抵扣的200就直接借庫(kù)存商品 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?實(shí)在是懵的很
你好可以的 可以這么做的