您好,這個(gè)的話,是可以按照銀行存款金額填寫這個(gè)資產(chǎn)總額的,醫(yī)療期是一個(gè)月的
老師我報(bào)工商年檢納稅總額這個(gè)數(shù),實(shí)際2021年第四季度的所得稅2000我沒計(jì)提,直接在2022年1月做的計(jì)提和繳納,2021年財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)科目是我銷售材料的增值稅3000左右,當(dāng)時(shí)未做減免稅額,實(shí)際繳納了企業(yè)所得稅和印花稅,我填的納稅總額是我實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅和印花稅,然后就和財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)不一致,這么填對嗎
老師,我們有一家公司去年12月份才有流水,都是扣銀行開戶費(fèi)這些的,直到今年2月份才有社保支出,不多就老板一人的,去年都是零申報(bào),現(xiàn)在我要做2023年的匯算清繳,填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表有一個(gè)資產(chǎn)總額,我可以填0嗎?
老師企業(yè)是一家化學(xué)原料制造業(yè),是2021年認(rèn)定為科技創(chuàng)新型企業(yè),之前會(huì)計(jì)安一般制造業(yè)做賬了沒做研發(fā)費(fèi)用,,要報(bào)高新我重新做賬了從2019年做到現(xiàn)在,做了研發(fā)費(fèi)用,指標(biāo)也過了企業(yè)也報(bào)在高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作網(wǎng)也報(bào)過了,現(xiàn)在要改稅務(wù)三年,設(shè)計(jì)到年報(bào)之前會(huì)計(jì)2020年第四季度利潤總額298000多,交了6100多企業(yè)所得稅,我的做出來是620000多,做了減免,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,還要補(bǔ)交2900元企業(yè)所得稅,老板不愿意交,這個(gè)怎么處理,什么原因前會(huì)計(jì)營業(yè)成本80多萬,我的20多萬,這個(gè)是什么原因造成的??
制造業(yè)企業(yè)還在籌建期建設(shè)廠房未開始投產(chǎn),23年2月份開始做稅務(wù)登記,因之前沒有會(huì)計(jì),一直沒有做賬,銀行流水不全,銀行回單沒有,費(fèi)用款項(xiàng)之前的單據(jù)也不太全,現(xiàn)在怎么處理能入帳呢
制造業(yè)企業(yè)去年10月底做的稅務(wù)登記,沒做賬,也沒投產(chǎn)、沒收入,今年開始建設(shè)廠房,企業(yè)所得稅匯算清繳是不是可以0申報(bào)這樣操作呢?0申報(bào)之后2024年度已經(jīng)正常建賬還在籌建期2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要把2023年度的數(shù)據(jù)要調(diào)整嗎?
實(shí)繳注冊資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
這個(gè)資產(chǎn)數(shù)據(jù)填實(shí)收資本可以嗎?如果后期做賬有出入影響嗎?
可以,這個(gè)是不影響的
納稅總額,購置的廠房和土地繳納的契稅,土地收益基金算在納稅總額里面嗎?
契稅是不屬于的哈這個(gè)
土地收益基金算嗎?
算,這個(gè)是屬于的哈
2023年度繳納的土地增值稅、房產(chǎn)稅、印花稅算在納稅總額里面嗎?
對的,1那些都是屬于的