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固定資產(chǎn)計提折舊時,沒算殘值,資產(chǎn)折舊完時固定資產(chǎn)和累計折舊差著1分,這個賬要怎么處理

2024-05-17 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-17 10:03

最后一期要按剩余殘值余額折舊,不再需要計算。

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快賬用戶2250 追問 2024-05-17 10:04

金蝶標(biāo)準(zhǔn)版這個折舊數(shù)據(jù)不能修改

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齊紅老師 解答 2024-05-17 10:09

可以修改做的憑證的

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快賬用戶2250 追問 2024-05-17 10:12

憑證就是數(shù)據(jù)改不了

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齊紅老師 解答 2024-05-17 10:22

另外做一筆分錄調(diào)整差額就行

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快賬用戶2250 追問 2024-05-17 10:44

改不了,還有其他方法嗎

改不了,還有其他方法嗎
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齊紅老師 解答 2024-05-17 10:45

那個只有聯(lián)系你的系統(tǒng)客服處理了。我們沒法遠程操作

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最后一期要按剩余殘值余額折舊,不再需要計算。
2024-05-17
你好,學(xué)員,不做賬的,后期實際出售或者報廢的時候,再做賬即可
2022-01-12
你現(xiàn)在要銷售固定資產(chǎn)嗎?或者是他報廢了嗎?沒有的話不用處理的。
2024-09-20
在注銷固定資產(chǎn)時,如果資產(chǎn)已經(jīng)完全折舊,沒有殘值,你需要將固定資產(chǎn)賬戶的原值和累計折舊賬戶的累計折舊金額進行沖銷。操作方法是借記累計折舊科目,貸記固定資產(chǎn)科目,金額相等,這樣兩個賬戶的余額都?xì)w零。
2024-11-05
您好,您這些分錄做的都是正確的。
2022-06-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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