你好,同學(xué),這樣你都提交不了報(bào)表,有業(yè)務(wù)肯定得有人啊,你可以跟領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)
電子稅務(wù)局提示我們2022年12月有四張餐飯發(fā)票存在風(fēng)險(xiǎn)(應(yīng)該是餐廳被查)因是疫情期間政府下?lián)艿囊咔閷m?xiàng)款,我將收入記入營業(yè)外收入,后又報(bào)銷疫情加班餐飯,支出我放在了營業(yè)外支出,請問現(xiàn)在提示發(fā)票又風(fēng)險(xiǎn)這樣對企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎?需要調(diào)整2022年企業(yè)所得稅嗎?
老師好,咨詢下,公司2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳,補(bǔ)繳10元,當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)沒有彈出來,以為不用繳稅,直到6月中旬領(lǐng)票才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在老板在企查查看到了這筆欠稅公告,這會(huì)對公司有什么影響嗎?
老師您好,我現(xiàn)在在做企業(yè)所得稅匯算清繳。當(dāng)年購進(jìn)固定資產(chǎn)500萬元以下可以一次性扣除。我在a105080表上填寫的。在所有固定資產(chǎn)那邊填寫,現(xiàn)在有這樣的風(fēng)險(xiǎn)提示,我是不是地方填寫不對呢?
老師您好,我現(xiàn)在在企業(yè)所得稅匯算清繳工作。其中有a企業(yè)下面是沒有任何員工的。所以現(xiàn)在有這樣的風(fēng)險(xiǎn)提示,我這邊需要跟單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)下嗎?會(huì)不會(huì)有影響。
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳更正兩次會(huì)有影響嗎?去年入賬了10000多的材料采購費(fèi)用但是現(xiàn)在票沒有開給我,匯算清繳要調(diào)增吧。調(diào)整后去年的財(cái)務(wù)年報(bào)上的利潤跟匯算清繳不一樣要不要緊?
3.A公司為增值稅一般納稅人。A公司2×22年9月1日自行建造一座廠房,購入工程物資價(jià)款為 500萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本200萬元,對應(yīng)的原 購入時(shí)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為 26萬元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本25萬元,計(jì)稅價(jià)格為30萬元,增值稅稅率 為13%;支付其他必要支出95萬元。2×23年9月16日該廠房完工并投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為 5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該廠房2x24年應(yīng)提折 舊額為()萬元。 入賬價(jià)值=820我知道,折舊額應(yīng)該第一個(gè)算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻煩老師幫忙看下哪里有問題
有這樣一個(gè)問題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費(fèi)金額與增值稅申報(bào)表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進(jìn)貨借 庫存商品50 進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營業(yè)務(wù)收入 60 銷項(xiàng)稅額 7.8 我的增值稅申報(bào)表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是1.3
為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個(gè)客戶,分單申報(bào)
當(dāng)月還沒生產(chǎn)或者還沒生產(chǎn)出成品,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個(gè)這樣的表,這個(gè)需要填寫嗎?
影響速動(dòng)比率的因素有()A存貨B應(yīng)收賬款C短期借款D應(yīng)付賬款
1350/(1-0.25)這一步算的是什么?
老師,什么條件下印花稅有減半征收的政策???或者哪個(gè)最新文件能否發(fā)下給我呢?因?yàn)閯偵陥?bào)印花稅時(shí),系統(tǒng)沒有自動(dòng)彈出減半或者其他優(yōu)惠后的金額
老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個(gè)工程,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說我們是掛靠方,跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被掛靠方了,現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,可以嗎?
老師,當(dāng)每股收益分析法,出現(xiàn)三種方案時(shí),怎么兩兩方案做選擇,看不懂
23年已經(jīng)是這樣了。沒有發(fā)工資。那怎么弄呢?
可以申報(bào)成功的
那你有沒有計(jì)提過呢,如果有計(jì)提也需要填寫工資薪金那張表的
這個(gè)公司不發(fā)工資的。這個(gè)公司的作用就是分點(diǎn)銷售額,給另外一個(gè)公司少繳納點(diǎn)增值稅用的,另外的是一般納稅人,這個(gè)是小規(guī)模納稅人。我想知道的是長期工資0會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)那邊稽查???
可能回引起稅務(wù)關(guān)注,要你寫書面文件說明,所以有收入你要匹配相應(yīng)的成本費(fèi)用的,你可以把一部分人的社保工資挪到小微企業(yè)