您好,這個的話是可以的,可以支付到
老師,你好,想問一下,有個朋友,他以別人的公司名義簽訂了一份合同,合同內容已經履行完了,甲方一直沒付款,拖了兩年了,現在終于等到收款通知,甲方要求要開好發(fā)票去收款,但是之前那公司已經注銷了,現在可以找別的公司重新簽訂合同,可以用新的這家公司開發(fā)票和收款事項嗎?
老師,我們之前有一家供應商的款還沒付完,但是他公司注銷了?,F在又注冊一家新的公司。他要把之前的發(fā)票重新以新公司的抬頭開給我們,我們付款到新公司賬上,這樣可以嘛?
a公司與習酒供應商有往來未結清,23年起由新公司與習酒供應商對接,兩個公司是同一個老板,a公司之前替供應商墊付的各項費用(如為推銷請客戶吃飯等這筆費用由公司墊付,供應商按季在返還給公司)需要通過新公司來結算(新公司給供應商開了發(fā)票可新公司未收到款,但這筆款應該是a公司的相當于新公司需要間接在轉給a公司),中途新公司采購商品應支付供應商假如100萬元但實際支付了60萬,其余部分是供應商把應返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,問題1那新公司給供應商開發(fā)票的時候如何做賬呢、問題2新公司采購的時候實際少支付了貨款如何做賬,問題3新公司返還給a公司的錢(收到了a公司的專票)如何做賬
a公司與習酒供應商有往來未結清,23年起由新公司與習酒供應商對接,兩個公司是同一個老板,a公司之前替供應商墊付的各項費用(如為推銷請客戶吃飯等這筆費用由公司墊付,供應商按季在返還給公司)需要通過新公司來結算(新公司給供應商開了發(fā)票可新公司未收到款,但這筆款應該是a公司的相當于新公司需要間接在轉給a公司),中途新公司采購商品應支付供應商假如100萬元但實際支付了60萬,其余部分是供應商把應返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,問題1那新公司給供應商開發(fā)票的時候如何做賬呢、問題2新公司采購的時候實際少支付了貨款如何做賬,問題3新公司返還給a公司的錢(收到了a公司的專票)如何做賬
請教一個問題啊 供應商因為某些原因注銷了以前那家公司,然后重新注冊了一家新公司 但以前月份的貨款還未支付完,發(fā)票已開過來,請問對方已開發(fā)票未支付的貨款可以付到他們新公司賬號嗎
一般納稅人可以開3個點普票嗎 怎么計稅
老師,從事,資源回收,汽車回收,拆解,銷售,業(yè)務,怎么查找最近的政策?
老師您好,個人給我公司提供空調安裝勞務,公司已代扣個稅,但個人不愿意代開發(fā)票給公司,那么公司承擔風險是不能稅前扣除,那有義務承擔個人沒有開票導致個人少交增值稅的風險義嗎? 2、安裝空調,代開發(fā)票內容屬于什么類的?要備注項目地址名稱嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳如果調整后要補繳稅款,那怎么做分錄,只申報表嗎?和賬套里的數也不一樣,如何處理,謝謝
老師開了一個負數發(fā)票,又開了同樣金額的證書發(fā)票怎么做賬
老師,我們公司是華新水泥的經銷商,每次客戶需要水泥都是公司里面的車直接去廠里面拉 拉了,然后就直接送到對方工地,幾乎沒有到我們這邊公司來。華新水泥有一個交貨單直接交給客戶,我們這邊還需要辦入庫單出庫單嗎
商貿企業(yè)開發(fā)票,買進來是什么,賣出去就是什么,數量也要保持一致嗎?如果不一致怎么吧?
個人所得稅年度申報,工薪零收入
老師 你好 我想問下就是增值稅的尾差,0.01元計什么科目
老師好,年底退了所得稅,分錄寫借,所得稅費用——負數,貸,應交稅費應交所得稅——負數,借,銀存——正數,貸,應交所得稅——正數,財務說這么寫不對,我又紅沖了,又重新寫分錄,借,銀存,貸,應交所得稅,借,應交所得稅,貸,利潤分配未分配利潤,結果所以科目所得稅費用結轉到所以科目本年利潤就減少23.24,和資產負債表的未分配利潤減去年初的余額差了23.24,老師我的分錄處理的不對吧
需要簽什么證明之類的嗎
這個不用,這個沒關系的