你好 ,這個一般納稅人,這個對應(yīng)成本含稅填寫附表3 這個本期扣除額下面就可以,對應(yīng)開出 收入填寫附表1 價(jià)稅合計(jì)等于附表3 第一列 ,后面都是自動生成了
人力資源公司,專票開了5個點(diǎn)差額票,銷售額含稅是3924,差額是3488,另外開了普票3個點(diǎn)稅率7200元,增值稅申報(bào)表怎么填寫?
人力資源服務(wù),小規(guī)模,差額征收,要怎么填寫申報(bào)表,我們開的發(fā)票是全額發(fā)票,不是差額
小規(guī)模,人力資源外包,全額開票,開1個點(diǎn)的,差額征收增值稅怎么申報(bào),怎么填寫申報(bào)表
差額征收的一般納稅人,差額征收的工資社保申報(bào)表填在哪里
老師,人力資源差額征收申報(bào)表5個點(diǎn)的怎么填?填哪里
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時的會計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
我們是小規(guī)模
小規(guī)模直接開一個點(diǎn)就可以了
這樣填對不對?我們沒有附列表三
你們開票開了多少錢了
這個40783.92的金額
開的是專票還是普票了
差額征收的5%,稅額只有八百多,但是填全部金額,就是兩千多了
開的專票
主表填在第二行就可以
填哪個金額的
開了多少就填多少,按不含稅的來填
老師,是這樣填嗎?附列表一填得對不對
是的,是的,就是這樣填的
好的,謝謝
不客氣,很高興幫你