你好對的 預繳一般不會給你退 除非你多久了,留著以后你會其他的項目
建筑工程一般計稅異地預繳2%,那我這個月進銷項如果全部抵扣的話,這部分預繳的2%不是屬于多交的增值稅了嗎?
老師 請教個問題 收到進項稅發(fā)票 為了稅控 不能在當月抵扣 但是要作為當月的成本! 例如發(fā)票含稅金額是50000元 稅率9%我是不是應該用發(fā)票聯(lián) 借:成本 45871.56 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 4128.44元 貸:銀行存款 50000 然后 如果需要的時候 哪怕在明年3/4月時候 為了稅控 是不是 可以用該張發(fā)票的抵扣聯(lián) 作 為稅務增值稅申報表時的依據(jù) 同時賬上這樣處理 :借:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 4128.44 貸: 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅4128.44
這個月進項開進來,抵扣夠了,那不認證抵扣,但做賬還是做進去 ,那做賬的話分錄借原材料,然后應交稅費,應交增值稅進項稅額 其他需要做嗎?就是他那個抵扣之后,怎么處理?我之前都是只有兩個科目,一個進項和一個銷項,增值稅費用交掉的話就做掉應交稅費已交增值稅里面 的,就是想想鄉(xiāng)下的那記載銷項稅額,進項的話,就做到進項稅額里面。然后抵扣的話,到時候就一反正抵扣掉。那進跟銷就抵掉了剩下在要交的,就是在下個月交調座椅交增值稅科目里,然后如果是呃,期末留抵的話,他應交稅費–應交增值稅科目的話就會是負數(shù),就是應交稅費里面的 ,這樣可以嗎
建筑行業(yè)一般納稅人,異地項目,如果今天先預收了款,那三月底前就要預交增值稅嗎?還是下月交?如果本月先開了票,開票是按9個點開嗎還是2個點?預交增值稅的時候按9個點預交還是2個點?開了票的話還要預交增值稅嗎?還是只要次月申報就行了?
如果我公司上個月預交1000元話費還開了增值稅專用發(fā)票,但是上個月只話費了80塊話費,那我這預交1000元增值稅發(fā)票這個月可以抵扣嗎?上個月電話費賬上能入賬多少費用?
老師,晚上好!請問A公司為小規(guī)模納稅人,名下沒車輛,委派人員為B公司運輸貨物,但過程費必須A公司承擔,請問A公司可以開通行費作報銷嗎,還有A通行費不作抵扣,開出通行費在稅務系統(tǒng)上不認證要怎么處理呢
老師好。我想問一下,比如之前企業(yè)漏申報,的納稅信用等級是D,現(xiàn)在修復是M,是變好了么
您好老師,我們有兩個員工,年終獎需要發(fā)10萬,每個月基本工資也在1萬左右。這個年終獎怎么發(fā)或者還有沒有其他形式可以合理避稅,少繳納個稅?
個體戶老板從公司拿錢,沒有發(fā)票進來,拿的錢是公司預收款的錢,還沒有確認收入,請問老板拿出去的錢要怎么處理?
老師,營業(yè)執(zhí)照變更了經(jīng)營地址,需要去開戶的銀行做登記嗎?
A公司為B產(chǎn)品計提產(chǎn)品質量保證費用。A公司因計提產(chǎn)品質量保證費用確認的預計負債在2022年年初賬面余額為12萬元,B產(chǎn)品已于2020年8月31日停止生產(chǎn),B產(chǎn)品的質量保證截止日期為2022年12月31日。A公司庫存的B產(chǎn)品已于2021年年末前全部售出。2022年發(fā)生的B產(chǎn)品質量保證費用為7.5萬元。2022年年末與預計負債相關的會計分錄怎么做
出口當月確認收入開具發(fā)票,要當月就申報退稅嗎?
個體戶 老板從公司拿錢 沒有發(fā)票進來 掛哪個科目。
我想問一下,我的貨已經(jīng)發(fā)了,款也付了,但是我的賬號注銷了,還能收到貨嗎,
樸老師,非樸老師勿擾,那所有都入庫的分錄還要保留嗎
就是我們公司進項夠還沒交過增稅稅一直都有留底如果異地預交怕要退稅麻煩, 老師在什么情況下要異地預交呀 我們公司是某某市的分公司 ,這個市下面又有很多區(qū)和縣 在這個市里面的某個縣要異地預交嗎
只要跨地級市的工程都需要預繳
那我這個情況是要預交嗎
對的是的,需要這么做的