建筑預繳稅率,一般計稅方法是2%,簡易是3%
老師,我還想問我們異地項目預交了增值稅和附加稅,我們每個月在網(wǎng)上還要申報稅嗎?? 比如預交啊2%增值稅,附加稅,那我是不是增值稅本月需要交的就只有銷項—進項—預交?附加稅同等?
建筑行業(yè)一般納稅人,異地項目,如果今天先預收了款,那三月底前就要預交增值稅嗎?還是下月交?如果本月先開了票,開票是按9個點開嗎還是2個點?預交增值稅的時候按9個點預交還是2個點?開了票的話還要預交增值稅嗎?還是只要次月申報就行了?
一般納稅人簡易計稅開具3%增值稅專用發(fā)票,異地預繳的時候預繳了2個點,剩下這1個點需要異地更正補預繳,還是繳在本地也行?
老師,我想問下,公司一般納稅人,建筑行業(yè),合同金額是200萬,開工前開了60萬的發(fā)票出去申請預收款,這個60萬是預繳2%增值稅嗎?那如果我完工后再開140萬的發(fā)票,這個140萬是交9%的增值稅嗎?原來的60萬只交了2%的增值稅,后面要不要補交的?
老師,我想問一下個人代開房產(chǎn)租賃發(fā)票需要繳納什么稅?
老師,其他應收款和其他應付款的下級明顯科目是同一個人,月末怎么賬務
老師,我們公司有個兼職的業(yè)務員,每次下單下兩個訂單,對內(nèi)是他下給我們公司的,一個是對外的,是他的客戶給我們下的單子,對內(nèi)價格可能1萬,對外報價是2萬,客戶把錢打給我們賬上以后,多出來的1萬公司再分一半利潤,另外5000算這個業(yè)務員的傭金,但是這個業(yè)務員的傭金從來沒發(fā)過,又用來抵他其他單子的款了,這種我應該怎么做賬,我的收入應該確認多少
老師,想考稅務師,第一年建議備考哪兩門?
營業(yè)執(zhí)照范圍外的采購就計入其他應付款嗎?打比方,我們是做肥料加工的,像包裝袋,桶這樣的包材就計入其他應付嗎? 我們采購的設備,是計入固定資產(chǎn)…那為了服務于這個設備,比如采購的一些管件,鋼管,閥門等,怎么入賬呢??
小規(guī)模企業(yè)。收到一個點的普票劃算,還是13個點的專票,然后付對方八個點的錢劃算。
計算有錯誤的工資表可以做賬并且申報嗎?就是工資表顯示有扣款50但是后面的實發(fā)金額沒有扣的,并且公司不打算改工資表,這樣是可以的嗎
企業(yè)所得稅年報繳納所得稅如何做賬
對公支付端午福利費,直接做這筆分錄嗎? 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
一般納稅人月報增值稅,現(xiàn)在發(fā)票也沒有時間限制了,現(xiàn)在25年度,有沒有可能存在25年度前未用掉的進項票,比如22-24年度…打比方25年4月開出去票10萬,我結(jié)合稅負率,勾選進項發(fā)票時,我可以選擇以前年度比如22年度留下的票嗎???如果這樣的話,25年4月進項票一張不用,怎么做到報稅和賬相符呢?
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這個我都知道呀,請你看下我問的問題,關(guān)于預交增值稅,我問了五個問題,可以一一作答一下嗎?
1.納稅人提供建筑服務、租賃服務采取預收款方式的,其納稅義務發(fā)生時間為收到預收款的當天。即,當月申報
2.首先,當月開具的增值稅專用發(fā)票,必須在下月申報期內(nèi)申報繳納增值稅.所以,當月次月都可以,但必須在征期內(nèi)預交
建筑行業(yè)異地預收款,是不是開了帶稅率的發(fā)票就無需預交增值稅了?直接按發(fā)票次月申報就行了?
是的,可以正常申報的