繳納的增值稅不會(huì)影響你的利潤(rùn),附加稅會(huì)的。
老師好,我們是一般納稅人,附加稅是按增值稅繳納,現(xiàn)在附加稅都是減半的嗎,企業(yè)所得稅按利潤(rùn)的多少繳納,謝謝
老師,在做賬里繳納的增值稅和企業(yè)所得稅會(huì)降低企業(yè)的利潤(rùn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)繳納的增值稅,附加稅是會(huì)降低企業(yè)的利潤(rùn),讓企業(yè)少繳納企業(yè)所得稅是什么原理啊
請(qǐng)問(wèn),建筑業(yè)異地做工程,在異地預(yù)繳增值稅和附加稅時(shí),也一定要在異地預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?(因?yàn)檫@次異地沒(méi)讓我們預(yù)繳企業(yè)所得稅,讓我們回企業(yè)所在地繳納,但是我們暫時(shí)沒(méi)盈利,回企業(yè)所在地要怎么繳納?我們企業(yè)所得稅也是按季度繳納的)
請(qǐng)問(wèn)老師,7月份利潤(rùn)總額是14萬(wàn)元,6月份已繳納第二季度企業(yè)所得稅5000元,那么先算7月份要繳納多少企業(yè)所得稅的話, 應(yīng)繳納企業(yè)所得稅:14萬(wàn)元0.05(小微企業(yè)稅率)=7000元 7000-5000(已累計(jì)繳納企業(yè)所得稅)=2000元,那么7月份利潤(rùn)總額的盈利需要繳納2000元的企業(yè)所得稅是吧?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
你是查賬征稅的,根據(jù)利潤(rùn)來(lái)你的收入不變 成本、費(fèi)用、稅金及附加越多,你的利潤(rùn)就越低,然后所得稅也會(huì)越少。
那我聽(tīng)人家說(shuō)繳納增值稅會(huì)少交企業(yè)所得稅是不對(duì)的是嗎
你好,這個(gè)不對(duì)的,你的所得稅申報(bào)表里面你看一下有填增值稅的嗎?