您好,如果能反結(jié)賬到2023年的話,可以在2023年里面調(diào)整。
老師,問(wèn)個(gè)問(wèn)題,以前年度暫估的成本票,現(xiàn)在票回來(lái)了,是不是要走以前年度損益調(diào)整科目?
老師2022年12 月暫估,23年收到發(fā)票充22年的暫估但是今年的成本是不是要進(jìn)以前年度損益調(diào)整
如果23年暫估了成本,24年5月才收到足夠的成本票,是回到23年四季度沖暫估,還是在24年用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來(lái)調(diào)賬
2023年時(shí)候暫估了成本,截止到2024年5月目前發(fā)票還沒(méi)收到,本月是不是要沖減成本使用以前年度損益調(diào)整科目,然后匯算清繳時(shí)候調(diào)整成本剔除掉原來(lái)暫估的成本補(bǔ)所得稅呢?
老師,小規(guī)模23年企業(yè)所得稅匯算清繳問(wèn)題,比如23年暫估成本5W,24年5月前收到發(fā)票4W。那我是把票貼在23年賬本里再匯算清繳調(diào)表交差額1W的所得稅,還是在24年5月紅沖23年暫估,按發(fā)票藍(lán)字做到24年?哪種方法比較合適
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
就是沖紅23年的暫估成本
對(duì),紅沖了,再按照發(fā)票做賬。