你好,你自己先自查一下,看是不是有這樣的情況,也跟領(lǐng)導(dǎo)匯報一下,看是不是要領(lǐng)導(dǎo)出面公關(guān)一下,去問問稅務(wù)局有多少指標(biāo),想要你們補繳多少稅,
老師,補繳的稅款土地增值稅,應(yīng)該怎么入賬,我們沒有核定這項稅種,補稅時稅務(wù)局讓記到土地增值稅上,我要怎么做賬
稅務(wù)局要求補繳去年跟今年的增值稅稅款,在電子稅務(wù)局上面怎么操作?地區(qū)廣東的
稅務(wù)局讓補繳2022年12月增值稅,計入無票收入,2023年8月認證,并留底用于抵扣2022年無票收入,并繳納增值稅,2023年更改2022年增值稅報表,無票收入計入2022年,2023年增值稅明細賬如何做分錄,增值稅明細賬對不上
2023年的增值稅稅負低。稅務(wù)局讓補繳增值稅,這個應(yīng)該怎樣操作
2023年的增值稅稅負低。稅務(wù)局讓補繳增值稅,這個應(yīng)該怎樣操作
老師 個人代開給我們的銷售發(fā)票,我們要代繳個稅 要在個稅的什么里面報
老師,您好~咨詢下,如果員工提交的保險發(fā)票,內(nèi)容如圖,可以報銷入賬嗎?金額加上車船稅或不加應(yīng)該都可以吧,看報銷人員需求。除了發(fā)票,還需要其他資料嗎?這個一般會計處理的科目,會計科目選擇保險費?
老師,打官司贏了,收的貨款回來了,也收回了一些利息,利息怎么做分錄
月度收到的檢測費很零散,需要每筆收入時候就開出發(fā)票嗎?有沒有集中的方法
老師,這個圖片中的完全成本法比變動成本法,當(dāng)期利潤多1萬6500 這個式子的原理不懂
老師,固定資產(chǎn)已經(jīng)計提完了,是不可以直接做固定資產(chǎn)清理了,?
老師你好,能給我發(fā)一個自然人電子稅務(wù)局的安裝包嗎?我的電腦不小心刪了
老師您好。工程機械類的公司經(jīng)營范圍有哪些啊
幫我看看這個,暫估入賬的原材料收到發(fā)票后,這個原材料上個月已經(jīng)領(lǐng)用,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個月還管不管它?沖不沖成本?
老師好!一般納稅人,做專項賬的時候,收到的專票要把稅價分開做嗎?還是稅價做一起。
領(lǐng)導(dǎo)和稅務(wù)溝通好了,按稅務(wù)局說的稅負補繳,但是我不知道怎么操作,怎么更正申報表
你好,以前年度報表估計要去稅務(wù)大廳改才可以,帶身份證,公章,數(shù)據(jù)去大廳更改哈
這樣是改哪個數(shù)據(jù),進項銷項都沒問題
你好,增加無票收入的,或者是做一部分進項稅額轉(zhuǎn)出
進項稅轉(zhuǎn)出是不是要轉(zhuǎn)到成本里,這樣所得稅也有變動?
你好,肯定的呀,這樣其實都會有影響的
是2023年的,用以前年度損益調(diào)整,這樣也影響所得稅嗎
你好,以前年度損益就是用來調(diào)整損益的科目呀,動了損益,就會影響所得稅呀
還有其他方法嗎
你好,你如果賬上增值稅進項銷項全部是正常的,這個肯定怎么調(diào)整都會影響損益的呀,而且也會影響到附加稅,也會影響損益,只是說看是不是根據(jù)你們的情況把損益調(diào)整到24年
把轉(zhuǎn)出的進項計入今年的成本里?
你好,對的,我意思就是這樣,看你們公司可以想辦法不,或者是在申報里面做一點無票收入進去交一點增值稅,
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領(lǐng)導(dǎo)們再在和稅務(wù)溝通,看能不能少交點,申報表里如果填無票收入,賬上還要做嗎
如果想保持賬上跟申報表一致,賬上最好是也做一下無票收入哈
你們這個情況確實需要去公關(guān)一下的,看能不能少交一點
加油,等你的好評哦