你好!這個(gè)是計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi),按福利費(fèi)扣除。前提是要有發(fā)票
老師,您好,企業(yè)承擔(dān)的企業(yè)部分社保費(fèi)是否可以在企業(yè)所得稅前全額扣除? 還有我公司建造的宿舍樓免費(fèi)給員工居住,是否免征房產(chǎn)稅,如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?該宿舍樓的折舊可以全額稅前扣除嗎?
你好,老師。我們公司業(yè)務(wù)是有酒店,餐廳業(yè)務(wù)。公司為員工免費(fèi)集體提供食宿,食宿費(fèi)用不能量化分割到個(gè)人,餐廳和酒店都是公司租來(lái)經(jīng)營(yíng)的,請(qǐng)問(wèn), 1.員工的餐飲住宿費(fèi)需要繳納個(gè)稅嗎? 2.員工集體吃住福利需要視同銷售嗎?
如果公司為員工提供免費(fèi)午餐,菜都是在菜市場(chǎng)小販那里買的,不能開發(fā)票,怎么做到稅前扣除
公司為員工宿舍租賃住房支付的供暖費(fèi),進(jìn)福利費(fèi),那發(fā)票戶頭是房東的名字,可以稅前扣除嗎?
老師,公司為員工提供的免費(fèi)宿舍的月租費(fèi),這個(gè)是福利費(fèi),那如果對(duì)方開專票,這種是不可以抵扣嗎
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
公司宿舍如何開發(fā)票?
你好!也是一樣,開不動(dòng)產(chǎn)租賃
公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有這一項(xiàng),怎么開呀?
你好!你自己的宿舍出租出去?
不出租,提供給員工了
你好!如果你是租人家的,人家開發(fā)票給你入賬就行。如果沒(méi)有發(fā)票,不能稅前扣除