可以 跨年的用利潤分配未分配利潤
請問下,小規(guī)模納稅人,19年度的附加稅計提多了,今年一月紅字沖減錯了,按照,借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(城建稅,教育附加,地方教育附加,水利建設(shè))這樣做了,20年每月計提的稅金及附加也有減免又陸續(xù)沖減,導(dǎo)致利潤表稅金及附加本年累計是負(fù)數(shù),我該怎么重新做一個年初沖減的分錄呢,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師你好!我才接的賬發(fā)現(xiàn)以前的會計2019年的營業(yè)稅金及附加都沒計提,導(dǎo)致應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),我補計提可以嗎,一共有四萬多
稅金及附加去年多計提了,今年沖銷掉,就200多點的費用可以不用以前年度損益調(diào)整,用營業(yè)外收入之類的哪個科目代替嗎?
老師請問一下去我去年多計提營業(yè)稅金及附加20萬元,稅務(wù)局說多計提了,今年怎么把它沖銷回來呢
利潤表稅金及附加季度的時候為負(fù)數(shù)可以嗎?去年多計提的城建稅,教育費附加,這樣小金額的幾百塊就沖今年的,本年本年的稅金及附加為正數(shù),填負(fù)數(shù)可以嗎?
金蝶科目余額表數(shù)據(jù)錄入用友作為期初余額表怎么錄入數(shù)據(jù)
法人章可以用在幾個公司嗎
#提問#請問老師,我公司與另外一公司合作充電樁項目,我告訴以土地投資入股,占股30%,對方公司每月要將這個項目的收益轉(zhuǎn)入我告訴,假如當(dāng)月這項合作投資凈收益轉(zhuǎn)入10萬到我告訴,我公司需要支付哪些稅費?我告訴是否需要開票?不需要開票吧?算投資分紅?交什么稅謝謝
出口退稅核查資料審核通過了,一般實地核查日期是多久?
老師,公司要買兩臺空調(diào)4000多,因為如果是個人購買可以享受國補,這樣公司就沒發(fā)票了,我想了一下可以讓個人先購買,然后以二手的形式賣給公司,個人代開發(fā)票,這樣行的通嗎?個人開出發(fā)票要承擔(dān)多少稅金呢?
建筑行業(yè)大額銷項票紅沖的賬務(wù)處理,24年的開的銷項票未做收入,那一部分未計入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請問下老師賬務(wù)上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳, 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個億
公司中標(biāo)了專項資金項目,已收到項目設(shè)備預(yù)付款,但是財政直接支付給設(shè)備供貨商,請問這些情況的賬務(wù)如何處理?
老師有沒有一種課是專門講企業(yè)所得稅預(yù)繳,跟年終會算清繳的,還有里面填表時的彌補虧損,我想買
老師好,我們農(nóng)牧企業(yè),蓋牛棚養(yǎng)牛,采購蓋牛棚的物資取得的專票,不可以抵扣吧??但是自己取得專票了,報稅時我該怎么處理?會計上是都做成在建工程對嗎???
老師,外管證沒有報驗,但開票了,后來不小心給刪除了,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
那不影響當(dāng)期的利潤表,就是未分配利潤增加啦!去年的匯算清繳已經(jīng)做完,那這增加的利潤要怎么叫企業(yè)所得稅
不修改去年的,明年匯算清繳,納稅調(diào)增。
如果是收入多入賬,也是減少未分配利潤,明年匯算清繳的時候調(diào)減嗎?
你好是的對的,是這么做的