計提的分錄是交稅之前做,繳納的分錄一般是次月支付之后做
老師!印花稅需要計提嗎?分錄是借營業(yè)稅金及附加貸應交稅費印花稅 借應交稅費印花稅貸銀行存款嗎?
老師,公司繳納的印花稅分錄是:計提:借:稅金及附加,貸:應交稅費—印花稅,繳納:借:應交費用—印花稅,貸:銀行存款,這個分錄正確嗎?
您好,老師印花稅的計提繳納分錄,計提 借:稅金及附加 貸,應交稅費-應交印花稅 繳納時 借,應交稅費-應交印花稅 貸,銀行存款,這樣對嗎?
印花稅的分錄是 計提是 借 稅金及附加 貸應交稅費-應交印花稅 繳納時 借 應交稅費-應交印花稅 貸 銀行存款 老師這個倆分錄是交稅之前做 還是交稅后做
老師,想麻煩問下,印花稅做賬時候的會計分錄是什么?我是按季度申報繳納印花稅的。是(1)借:稅金及附加,貸:銀行存款 還是(2)借:應交稅費-應交印花稅,貸:銀行存款 還是(3)計提下借:管理費用-印花稅 貸:應交稅費-應交印花稅 借:應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款 這三種我做哪個對呀?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數據得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調配出一種新產品算不算生產?就是簡單調配成一種產品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
小規(guī)模附加稅是有個月不到10萬季不到30萬的優(yōu)惠政策嗎 那還用計提嗎 優(yōu)惠完沒有金額 怎么做賬
是有這么個政策,印花稅可以季度申報,申報的時候符合免稅政策就不用再計提了
老師我的問題是附加稅 您回答我的是說印花稅 到底是那個呢
我看你問題問的是印花稅,附加稅也是一樣的,增值稅如果季度是免稅的,附加稅也不用交,就不用做計提。
好的感謝老師
同學你好不用客氣。