可以在24年進行增值稅的抵扣的
2021年12月份交了公司的稅控盤280元服務(wù)費,但是申報第四季度增值稅時,忘抵扣這280元了,增值稅也已經(jīng)扣過款了,是小規(guī)模納稅人,請問這280元放在2022年第一季度報增值稅時抵扣可以么?
請問老師,每年支付給百望金賦的稅控技術(shù)維護費可以抵扣嗎?怎樣填寫增值稅申報表?
老師,請問,企業(yè)第一次購買稅控盤,第一年,除了要支付稅控盤的費用,軟件技術(shù)服務(wù)費280元,在第一年也要一起支付嗎?以后每年都要支付280元?那個稅額全額減免抵扣的,小規(guī)模納稅人也可以抵扣嗎?
老師,請問小規(guī)模23年第一季度支付稅控盤技術(shù)維護服務(wù)的費用是不是可以用來抵扣增值稅?
老師,請問23年第一季度得稅控技術(shù)維護費沒有抵扣完,是不是24年可以繼續(xù)拿來抵扣?
分紅補稅怎么算。38萬
工資以外單獨發(fā)的值班費是計入什么科目呢?
老師,信息系統(tǒng)增值服務(wù)計入財務(wù)費用嗎?這個是建信融通兌現(xiàn)發(fā)生的費用,而且這個費用不是從基本戶走的,是從一般戶劃走的(一般戶沒有做賬),一般戶收到款都直接轉(zhuǎn)到基本戶了,開回了增值稅專用發(fā)票,這筆分錄可以這么做嗎?借:財務(wù)費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金
老師,發(fā)現(xiàn)去年一筆暫估入庫,其實去年已經(jīng)開票,沒有沖賬,現(xiàn)在查往來發(fā)現(xiàn)的,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
我們公司租用別人的車,車上ETC是對方公司的,我們給他們打款,他們中間過一道然后給ETC,ETC給他們開具的稅點是3%,但是他們開給我們是只能開13%,這個怎么解決呢?
請問老師,公司現(xiàn)在減資,從50萬減到3萬,有50萬實繳,跟實繳有關(guān)系嗎
老師企業(yè)購買煙酒拿來送禮,入業(yè)務(wù)招待費,是否要交個人所得稅
老板讓把倉庫生產(chǎn)時間超過半年未發(fā)貨的產(chǎn)品,產(chǎn)品不能報廢,從利潤里邊減下來,我應(yīng)該怎樣做賬
匯算清繳中的工資薪金是包含公司繳納的社保公積金么
你好,請問老師,我們公司的車輛保險費,以個人名義交的款,保險公司把返點退給我們了,但是開票還是以合同金額開的票,請問這個怎么做賬,謝謝
老師,請問這個有抵扣期限的嗎?
這個沒有抵扣的時間限制的