對,這個是可以全額抵減增值稅的
老師,小規(guī)模每年的稅控盤技術(shù)維護服務(wù)費是可以抵扣增值稅嗎,是全額抵扣還是只是稅款部分
老師好,小規(guī)模公司,那個稅控技術(shù)維護費, 付款時:借一管理費用一稅控技術(shù)維護費 貸一庫存現(xiàn)金 抵扣時:借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 貸管理費用一稅控技術(shù)維護費 這樣做可以嗎?
老師,請問,企業(yè)第一次購買稅控盤,第一年,除了要支付稅控盤的費用,軟件技術(shù)服務(wù)費280元,在第一年也要一起支付嗎?以后每年都要支付280元?那個稅額全額減免抵扣的,小規(guī)模納稅人也可以抵扣嗎?
老師好,請問一下:稅控盤技術(shù)維護費可以抵扣增值稅嗎?可以抵扣的話做賬會計分錄是怎么樣的?
老師,請問小規(guī)模23年第一季度支付稅控盤技術(shù)維護服務(wù)的費用是不是可以用來抵扣增值稅?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎