可以的,可以抵扣的。
老師請(qǐng)問(wèn),增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)是每年都可以抵扣嗎?
二、增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(不含補(bǔ)繳的2011年11月30日以前的技術(shù)維護(hù)費(fèi)),可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開(kāi)具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。技術(shù)維護(hù)費(fèi)按照價(jià)格主管部門(mén)核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 老師,一般納稅人,取得技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,一般什么時(shí)候抵稅?一定要當(dāng)月就抵?還是以后隨時(shí)可抵,就像現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)一樣?
公司不是第二次買(mǎi)金稅盤(pán),還可以抵扣嗎,還有就是我一次性可以把3年沒(méi)有抵扣過(guò)的技術(shù)維護(hù)費(fèi)一次性抵扣了嗎
老師,以前年度沒(méi)有抵扣增值稅的稅控維護(hù)費(fèi),今年能全部一起抵扣嗎?完整的抵扣和結(jié)轉(zhuǎn)分錄是怎樣的?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模23年第一季度支付稅控盤(pán)技術(shù)維護(hù)服務(wù)的費(fèi)用是不是可以用來(lái)抵扣增值稅?
虛擬地址注冊(cè)公司怎樣使用呢,是直接注冊(cè)的時(shí)候填到要提交的資料的地址里面去嗎
老師,老板的私車(chē)公用了,請(qǐng)問(wèn)簽私車(chē)公用協(xié)議和簽車(chē)輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請(qǐng)問(wèn)25年中級(jí)會(huì)計(jì)口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報(bào)為個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得,且收到個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個(gè)人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因?yàn)榭偡止镜脑騿?/p>
首單出口退稅一般會(huì)核查幾個(gè)月的房租發(fā)票和水電費(fèi)發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄
老師好,我這里開(kāi)發(fā)票需要購(gòu)買(mǎi)發(fā)票軟件,購(gòu)買(mǎi)開(kāi)票軟件的費(fèi)用記銷(xiāo)售費(fèi)用還是管理費(fèi)用。
如何把報(bào)銷(xiāo)單放到excel表格里,能夠每行自動(dòng)累計(jì),自動(dòng)形成大小寫(xiě)。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營(yíng)杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,請(qǐng)問(wèn)是不是不論是稅控盤(pán)還是稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)都是可以拿來(lái)抵扣稅費(fèi)的哈?
對(duì)的是的,是這么做的。
老師, 我第一季度發(fā)生稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)做如圖的分錄,但第一季度沒(méi)有需要繳納的稅費(fèi),那請(qǐng)問(wèn)第二三四季度發(fā)生稅費(fèi)并用這個(gè)維護(hù)費(fèi)來(lái)抵扣時(shí),我海需要做什么分錄嗎?
沒(méi)有抵扣,不要做,抵扣了之后再做減免稅款
老師,我這個(gè)發(fā)生稅控維護(hù)費(fèi)的季度沒(méi)有發(fā)生抵扣就不應(yīng)該做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 嗎?
對(duì)的是的,沒(méi)有底褲不要做這個(gè)。
那老師,發(fā)生抵扣的后面季度,我該怎么做分錄呢?
你好,之前已經(jīng)提前做了,你再抵扣就不要做了。要么你就紅沖,然后需要抵扣的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。