你好;? 之前9月收到款你怎么做賬的; 我看看借貸方;現(xiàn)在才好判斷跨年怎么紅沖分錄。??
老師,您好。2019年我們收到一張尾款的發(fā)票3w,21年3月需要付出這筆款了,請問賬務(wù)處理怎么做呢?當(dāng)時拿到票未作任何處理。
老師我們在2022年12月開了一張培訓(xùn)發(fā)票,但是是預(yù)收款,2023年3月才發(fā)生培訓(xùn)義務(wù),請問企業(yè)所得稅什么時候時候發(fā)生?2022年開的開了發(fā)票又怎么做賬呢?收的這筆預(yù)收款,一點(diǎn)義務(wù)都沒有發(fā)生
老師我們在2022年12月開了一張培訓(xùn)發(fā)票,但是是預(yù)收款,2023年3月才發(fā)生培訓(xùn)義務(wù),請問企業(yè)所得稅什么時候時候發(fā)生?2022年開的開了發(fā)票又怎么做賬呢?收的這筆預(yù)收款,一點(diǎn)義務(wù)都沒有發(fā)生也要在2022年確認(rèn)收入嗎?
老師,我們2023年9月份收到一筆款,當(dāng)時發(fā)票也開了的,但是因?yàn)檫@筆業(yè)務(wù)發(fā)生了問題,現(xiàn)需要退部分款,請問賬務(wù)怎么處理?在開票系統(tǒng)查不到2023年的票
老師,您好。請問:我們公司是銷售方,銷售方在2024.5月份開具了紅字專票,這筆銷售貨物是在2023年或2022年發(fā)生的,那時也已經(jīng)開具了發(fā)票。 那么,老師,2024.5月份開具的紅字專票的記賬分錄是做在當(dāng)期即2024.5月還是反結(jié)賬到2023年或2022年呢? 謝謝
老師請問,每次月底做賬,本年利潤這個科目轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,是 一月一轉(zhuǎn)還是年底一轉(zhuǎn)呢
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來,怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財政結(jié)算專戶)。
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來,怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財政結(jié)算專戶)。
速達(dá)系統(tǒng)時間設(shè)置在哪里
銷售農(nóng)資(農(nóng)藥或者肥料)屬于免稅嗎
老師,我是銷售方,我9月12號開的票,購買方9月15號報稅時可以抵扣嗎
速達(dá)軟件,三月份做的銷售開單,沖紅后的開單為什么在六月份
你好,老師買汽車上牌的費(fèi)用可以入到固定資產(chǎn)里面嗎?
出開發(fā)票在那個平臺開?
老師 一般納稅人當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額有數(shù) 銷項(xiàng)稅額為0 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅如何做分錄呢
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入
你好;那你紅沖:借應(yīng)收賬款貸銀行存款 ; 借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入 ;貸應(yīng)收賬款 ; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入
開不了紅沖票怎么辦?不要票可以嗎?
你好,要開紅沖發(fā)票哈
我進(jìn)稅控盤,查不到去年的票了,在電子稅務(wù)局里能查到嗎?
老師,但是我退款是4月份,現(xiàn)在才開沖票,賬務(wù)怎么處理?謝謝
可以查看的;電子稅務(wù)局-發(fā)票業(yè)務(wù)-全量發(fā)票查詢- 開具發(fā)票里面; 選擇好日期去查看。借應(yīng)收賬款貸銀行存款 ; 借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入 ;貸應(yīng)收賬款 ; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入