你好!你看下明細(xì)賬,有些可能不是管理費(fèi)用,而是銷售費(fèi)用之類
23年12月的科目余額表,應(yīng)付職工薪酬-工資本年借方累計(jì)和本年貸方累計(jì)的數(shù)怎么不一樣?還有所得稅匯算清繳職工薪酬的工資數(shù)據(jù)是不是看應(yīng)付職工薪酬-工資這一項(xiàng)?
所得稅匯算清繳的A105050,職工薪酬的賬載金額是填寫管理費(fèi)用里的借方數(shù)還是應(yīng)付職工薪酬的貸方數(shù)
你好,老師,我想問下企業(yè)匯算清繳的時(shí)候職工薪酬賬載金額填的是管理費(fèi)用計(jì)提的工資數(shù)據(jù),還是應(yīng)付職工薪酬貸方的數(shù)據(jù)
老師您好,匯算清繳時(shí),賬載金額為應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)發(fā)生額,實(shí)際金額為應(yīng)付職工薪酬借方累計(jì)發(fā)生額,余額是不考慮的是吧,比如說期初有貸方余額,期末也有貸方余額,期初貸方余額大于期末借方余額,這就造成了借方發(fā)生額累計(jì)數(shù)大于貸方發(fā)生額累計(jì)數(shù),但余額還在貸方,您說這種情況匯算清繳應(yīng)付職工薪酬怎么填?謝謝
老師好,在做23念匯算清繳的時(shí)候,應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)數(shù)大于管銷費(fèi)用薪酬的借方數(shù),這是為啥?
月末結(jié)轉(zhuǎn)的合規(guī)嗎,不對(duì)的地方請(qǐng)指證怎么調(diào)整,憑證已經(jīng)刪除不了了
老師你好,小規(guī)模納稅人本年累計(jì)開票金額超過500萬的話是不是立馬就要變成一般納稅人?
如果我每個(gè)月的銷售額是300多萬沒有進(jìn)項(xiàng)如果少交稅
老師我們有點(diǎn)收入6月沒做,做到7月了對(duì)我們會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
高檔化妝品現(xiàn)在的消費(fèi)稅是15%還是30%?如果有兩檔范圍分別是哪些?
老師老師,資本公積科目需要設(shè)二級(jí)科目嗎?
補(bǔ)繳2023年的資源稅該怎么做賬
公司是買課程的,比如賣會(huì)計(jì)課,開票怎么開
老師,下面標(biāo)紅的這句話,適用建筑服務(wù)簡易計(jì)稅項(xiàng)目3%,按1%預(yù)繳增值稅嗎?一般納稅人和小規(guī)模納稅人
小規(guī)模納稅人開130萬三個(gè)點(diǎn)的專票需要交多少增值稅?多少附加稅。