你好!你看下明細(xì)賬,有些可能不是管理費(fèi)用,而是銷售費(fèi)用之類
23年12月的科目余額表,應(yīng)付職工薪酬-工資本年借方累計(jì)和本年貸方累計(jì)的數(shù)怎么不一樣?還有所得稅匯算清繳職工薪酬的工資數(shù)據(jù)是不是看應(yīng)付職工薪酬-工資這一項(xiàng)?
所得稅匯算清繳的A105050,職工薪酬的賬載金額是填寫管理費(fèi)用里的借方數(shù)還是應(yīng)付職工薪酬的貸方數(shù)
你好,老師,我想問下企業(yè)匯算清繳的時(shí)候職工薪酬賬載金額填的是管理費(fèi)用計(jì)提的工資數(shù)據(jù),還是應(yīng)付職工薪酬貸方的數(shù)據(jù)
老師您好,匯算清繳時(shí),賬載金額為應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)發(fā)生額,實(shí)際金額為應(yīng)付職工薪酬借方累計(jì)發(fā)生額,余額是不考慮的是吧,比如說期初有貸方余額,期末也有貸方余額,期初貸方余額大于期末借方余額,這就造成了借方發(fā)生額累計(jì)數(shù)大于貸方發(fā)生額累計(jì)數(shù),但余額還在貸方,您說這種情況匯算清繳應(yīng)付職工薪酬怎么填?謝謝
老師好,在做23念匯算清繳的時(shí)候,應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)數(shù)大于管銷費(fèi)用薪酬的借方數(shù),這是為啥?
老師,保理啥意思呀?
去年計(jì)入成本工程施工合同成本間接費(fèi),今年匯算清繳調(diào)減這部分的成本,并補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,如何做分錄
老師,金蝶k3新建的賬套怎么沒有反過賬功能,已做憑證,老賬套有反過賬功能,我是管理員組的
老師我們公司顧的個(gè)人修理的煙筒,費(fèi)用是300元,開不了發(fā)票有低于500元,這個(gè)入賬低稅可以是不是
員工出差,客戶招待住宿,費(fèi)用只有機(jī)票款,這樣入賬合理嗎
公司收入能轉(zhuǎn)成實(shí)收資本嗎,應(yīng)該怎么做賬呢?
企業(yè)支付營(yíng)業(yè)用房租金(一年10萬)怎么寫憑證
營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么注冊(cè)老師
老師,過月發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,如何開具紅字發(fā)票
老師你好,公司變更法人,法人股東將股權(quán)轉(zhuǎn)讓,受讓方為另一個(gè)自然人股東,公司沒有實(shí)繳注冊(cè)資本,請(qǐng)問需要繳納印花稅嗎?