好,這個兩個是可以相互沖銷的。
老師,我想問問之前老板賬上有借款,一直掛賬上,但是后來賬上庫存現(xiàn)金沒有多少,就從老板那里借現(xiàn)金來付款和發(fā)工資,這樣可以沖之前的借款掛賬嗎?有沒有什么問題呢?
老師 公司銷售是老板自己收的錢,我就借:其他應付款貸:應收賬款可以嗎?老板平時賬上掛的有他墊的錢
老師,我們公司的外貿(mào)公司,賬上掛了很多預收賬款,應該是不發(fā)貨了,國外客戶都聯(lián)系不上了。老板讓把預收賬款余額轉其他應付款,這樣可行嗎?其他應付款金額也是蠻大的,稅務上有沒有什么風險?謝謝
我公司老板下面掛了很多賬,他用公司賬上的錢,公司賬上沒有錢了他轉過來,一直都這樣往來,然后日積月累的下面掛了很多賬,所以他現(xiàn)在掛的賬需要處理一下嗎
就是上個月工資是老板現(xiàn)金發(fā)的,正好他賬上也掛了很多賬,就是他欠公司的錢,可以沖他的借款嗎?這樣有沒有風險
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預收賬款299 現(xiàn)在活動結束了,該不該把這個299卡轉收入,轉收入的話,那每次免單的那個門票應該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細表時候,出口貨物報關單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務處理?感謝
老師,費用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調征
老師工會經(jīng)費是按什么交的,假如第二季度的工會經(jīng)費,他是按第二季度計提的工資交,還是按第一季度+第二季度計提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進谷回來打成米,,可以申請高新技術企業(yè)嗎?