你好,其他應付款掛這個的
老師,公司沒有什么業(yè)務,這個月就只計提工資,還有用現(xiàn)金支出1300的招待費,分錄是不是這樣寫?和月底做的結(jié)轉(zhuǎn)對不對? 招待客戶支出 借:管理費用-業(yè)務招待費1300 貸:庫存現(xiàn)金1300 計提職工工資 借:管理費用-工資3500 貸:應付職工薪酬3500 月底做結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤4800 貸:管理費用-業(yè)務招待費1300 -工資3500
老師我們是一家酒店,我是做內(nèi)賬,昨天晚上老板招待客人開了兩間房,借方我用管理費用業(yè)務招待,貸方用什么科目合適
你好,老師, 老板拿回很多餐飲票那些,公司沒有支付,都是老板自己去外面吃飯的,外賬可以直接做:借:管理費用-業(yè)務招待,貸:其他應付款-老板,還是分兩筆做:先借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應付款。再轉(zhuǎn)入業(yè)務招待好呢
老師,我們是私立學校,人事部部長外出招聘教師,在外地請老師吃飯做賬科目是管理費用—差旅費呢?還是管理費用—業(yè)務招待費,我們有出差餐費標準,每天80元,他們吃的那餐是172,如果按差旅費報銷就超標準了,但是招待費的話就可以全額按實際支付的172元報銷。這種情況可以做業(yè)務招待費嗎?
公司應收賬款40000元,對方用金鷹的預付卡40000來沖賬。這個預付卡,老板娘收下了。我憑證如何做?借:業(yè)務招待費 貸:應收賬款 。這個預付卡,我不想做業(yè)務招待費,還能做什么科目合適?
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計稅?
電子銀行承兌匯票的轉(zhuǎn)讓操作是需要去銀行的嗎?
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
掛老板名下就可以是吧
老板墊付了可以的
不付的情況呢
因為在自己餐飲店里吃的
那你沖你的原材料多好
怎么沖呀
借銷售費用、招待費、 貸原材料。
借管理費用-業(yè)務招待費,貸原材料嗎
是的對的是的對的。
采購的食材我用的是主營業(yè)務成本科目,沒用原材料科目,月底盤存時用的借原材料,貸主營業(yè)務成本(金額在借方),下個月初把上月盤存物料計入借主營業(yè)務成本,貸原材料的,這種情況下怎么沖呢
哦,那你就沖主營業(yè)務成本,把這個原材料改成主營業(yè)務成本。
好的好的,謝謝謝謝
不用客氣,工作愉快。
那主營業(yè)務成本就在借方負數(shù)了啊
好,對的是的,是這么做的。