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老師,公司做餐飲的,老板有業(yè)務招待就餐未付款,內(nèi)部做賬時, 借:管理費用-業(yè)務招待費用貸方用什么會計科目合適?

2024-05-14 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-14 14:56

你好,其他應付款掛這個的

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快賬用戶9949 追問 2024-05-14 14:56

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-05-14 14:59

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶9949 追問 2024-05-14 15:00

掛老板名下就可以是吧

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齊紅老師 解答 2024-05-14 15:02

老板墊付了可以的

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快賬用戶9949 追問 2024-05-14 15:03

不付的情況呢

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快賬用戶9949 追問 2024-05-14 15:03

因為在自己餐飲店里吃的

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齊紅老師 解答 2024-05-14 15:06

那你沖你的原材料多好

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快賬用戶9949 追問 2024-05-14 15:08

怎么沖呀

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齊紅老師 解答 2024-05-14 15:08

借銷售費用、招待費、 貸原材料。

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快賬用戶9949 追問 2024-05-14 15:08

借管理費用-業(yè)務招待費,貸原材料嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-14 15:09

是的對的是的對的。

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快賬用戶9949 追問 2024-05-14 15:14

采購的食材我用的是主營業(yè)務成本科目,沒用原材料科目,月底盤存時用的借原材料,貸主營業(yè)務成本(金額在借方),下個月初把上月盤存物料計入借主營業(yè)務成本,貸原材料的,這種情況下怎么沖呢

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齊紅老師 解答 2024-05-14 15:17

哦,那你就沖主營業(yè)務成本,把這個原材料改成主營業(yè)務成本。

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快賬用戶9949 追問 2024-05-14 15:24

好的好的,謝謝謝謝

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齊紅老師 解答 2024-05-14 15:26

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶9949 追問 2024-05-14 15:27

那主營業(yè)務成本就在借方負數(shù)了啊

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齊紅老師 解答 2024-05-14 15:28

好,對的是的,是這么做的。

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你好,其他應付款掛這個的
2024-05-14
貸方是主營業(yè)務收入和應交稅費。
2022-08-13
對的是的,這個需要以后能查欠誰的錢
2025-03-12
你好?可以直接做:借:管理費用-業(yè)務招待,貸:其他應付款-老板
2022-12-30
同學您好 一般情況下 不會直接一次性入業(yè)務招待費的哈 應該以預付賬款-預付卡? 然后開銷的時候根據(jù)實際花銷 比如是采買辦公用品 那就管理費用 辦公費 沖預付
2024-03-07
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