你好?可以直接做:借:管理費用-業(yè)務招待,貸:其他應付款-老板
老師,你好,我們公司有好幾個賬套,現在老板到我的建行卡轉入1萬元,備注費用,內賬我這筆款應計入哪個賬套里呢?以前是轉入一筆款,好幾個地方永,一會是招標公司,一會是零星工程 ,以前大部分都是招標的費用,所以計入了招標公司,別的地方再用的話,招標公司的賬務處理,借:其他應付款_老板,貸庫存現金,別的賬套收款,借:庫存現金,貸:其他應付款_老板,就是給老板掛往來
請問,房地產開發(fā)公司老板母親是法人,老板個人借給公司錢,這筆錢轉到法人私卡,用以支付各種費用支出,這些支出中多數是白條,卡余額很多,外賬怎么做比較合理 收到借款時 借:庫存現金 貸:其他應付款——法人 支出時 借:各種費用 貸:庫存現金 公司兩套帳,白條暫不入外賬,外賬現金余額啥本來就是對不上的 還是不走庫存現金? 有支出直接記賬 借:某某費用 貸:其他應付款——法人
公司成立到現在都是支出沒有收入,因為籌備的項目比較大型,所以支出的差旅費和招待費等管理費用很多,在沒有收入的情況下,我只做一套賬(把有票的有來源的有白條的支出全部做進去)就可以了吧?因為股東也沒有認繳,現在公司支出的錢都是每個月用到了老板娘和老板才以借款名義轉入對公賬戶去支出的,那比如老板們不轉入對公,而是直接以個人現金墊支的費用可不可以直接這樣做: 借:管理費用-業(yè)務招待費 貸:其他應付款-XXX(股東)
會計小白請教老師小規(guī)模企業(yè)公司,沒有庫存現金,所有費用支出老板都是用微信直接支付的,我寫會計分錄,是需要先寫: 借 現金 貸 其他應付款-xx總 再寫 借 管理費用 貸 現金 這樣嗎?? 還是可以直接寫: 借 管理費用 貸 其他應付款-xx總
老師你好,公司2021年12月收到房租發(fā)票21萬,當時公司賬面上沒有錢,老板用自己的私人賬戶轉賬10萬元,前任會計是這樣做賬務處理 借:管理費用-房租 21萬 貸:其他應付款-老板 21萬 今年4月老板往公司賬面上轉了5萬元,4萬元又付了房租,我是這樣做的 借:銀行存款 5萬 貸:其他應付款-老板 5萬 那我支付房租時應該怎樣做呢?是借:其他應付款-老板 4萬 貸:銀行存款 4萬,對不對?。?/p>
老師,小型微利企業(yè)的判定標準:企業(yè)是否屬于小型微利企業(yè),以企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結果為準。企業(yè)首次企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結果符合小型微利企業(yè)政策,那下年整年都可享受該政策?如果以后年度匯算清繳后確定你不符合條件,需要從當年7月1日起停止享受“六稅兩費”減免政策?
怎樣把表格中的綠三角去掉
老師,我們的供應商給我們折扣折讓,對之前給我們開過的票做紅沖處理,這部分紅沖金額和本月的打款金額一起再開正數發(fā)票給我們,這兩部分怎么做賬
所得稅申報表填實際支付給職工的應付職工薪酬包含發(fā)放的一次性年終獎嘛?
海關截圖在哪截。老師
申報第三季度增值稅,8月的一個票,還有9月的票沒開。因為按月付款,對賬清楚了才開票。這部分我是申報未開票呢 還是等開票的時候再申報
老師你好,我們是一般納稅人,自己熬的紅豆薏米水往外賣,開發(fā)票是13%還是餐飲服務6%呢?
#提問# 老師,單位退休員工補交醫(yī)保,借庫存現金,我是做貸方醫(yī)療保險,還是借方紅字醫(yī)保
請問資產負債表里面其他應付款怎么在分錄里面調整?
老師,小型微利企業(yè)正常政策和六稅兩費的減免政策有聯系嗎?
好的 謝謝老師
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?