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去年做的分錄,借,管理費用—暫估 貸,應付賬款—暫估, 今年發(fā)票來了,我要怎么做分錄?

2024-05-14 13:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-14 13:56

你好!紅字沖減暫估,按發(fā)票重新做

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你好!紅字沖減暫估,按發(fā)票重新做
2024-05-14
借應付帳款貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸應付帳款
2024-05-14
借應付帳款暫估 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
2023-03-09
你好 先沖銷暫估,借:其他應付款,貸:以前年度損益調整—管理費用 然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:以前年度損益調整—主營業(yè)務成本,貸:相關科目?
2024-03-18
借其他應付款 貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸其他應付款
2024-04-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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