可以的,你有這個(gè)營(yíng)業(yè)范圍就行。
老師,咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,我們供應(yīng)商給我們開(kāi)票是*工藝品*不銹鋼雕塑,工藝品的材質(zhì)是金屬制品不銹鋼,我們給客戶(hù)開(kāi)的是*金屬制品*場(chǎng)地背景板,這樣可以么? 設(shè)計(jì)方案+現(xiàn)場(chǎng)圖片,我們都有
我們是做金屬制品類(lèi)目的產(chǎn)品,購(gòu)進(jìn)的原材料應(yīng)稅名稱(chēng)是:有色金屬壓延材*鋁材,現(xiàn)在要把原材料賣(mài)出去,發(fā)票怎么開(kāi)呢。這是我們的經(jīng)營(yíng)范圍:五金沖壓件、模具的加工、購(gòu)銷(xiāo)(不含限制項(xiàng)目)
我們買(mǎi)了門(mén)頭鋁板,踢腳線(xiàn),對(duì)方給我們開(kāi)票是有色金屬合金*鋁制品,這樣開(kāi)可以嘛?還是要開(kāi)具體材料明細(xì)?是不是要有材料清單一樣?
老師好!我們廠(chǎng)是做鋁生意的。平時(shí)開(kāi)票是有色金屬,現(xiàn)在客戶(hù)要我們開(kāi)五金制品,這樣可以開(kāi)嗎?
老師好,我們是鋁材廠(chǎng),現(xiàn)在這個(gè)鋁材進(jìn)價(jià)漲了,客戶(hù)去年在我這里買(mǎi)的鋁材,款已付,現(xiàn)在叫我們開(kāi)發(fā)票,我們按去年價(jià)格開(kāi)發(fā)票可以嗎?對(duì)以后進(jìn)項(xiàng)低銷(xiāo)項(xiàng)有影響嗎?
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢(qián),備注購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢(qián)會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢(qián)。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
好的,謝謝
你好,不用客氣的了