這個收入填寫的是含稅銷售額
老師你好,廣告服務的公司,進項票收到的是廣告服務,銷項開出去的是信息服務費,我們開出去的信息服務費銷項和進項可不可以作為廣告服務的收入減去上游給我們開的廣告發(fā)布費的差作為文化事業(yè)稅的算稅標準,比如7月份我開的是5萬信息服務費的銷項,我取得的是廣告發(fā)布費3萬的進項和信息服務費1萬的進項,文化事業(yè)建設稅=5-3-1=1×3%=0.03對嗎?就是說進項和銷項的開票項目不一致,業(yè)務內容是相同的都是廣告服務方面的,就可以進行文化事業(yè)建設稅的收入支出抵減嘛?
老師我想問一下,我家4季度開普票影視制作費2萬,未開票收入29萬也屬于影視制作費,一共收入31萬,然后我們家有一個文化事業(yè)建設稅需要申報,這個建設稅開了廣告服務的發(fā)票要交稅,我沒開廣告服務是不是就不交稅,那我填寫申報表的時候這31萬填到免征收入嗎,還是免征收入那里填0整張表都填0呀
老師,上次我問了你的那個文化事業(yè)建設費,如果傳媒公司廣告費收入,都是一些圍擋制作和安裝的收入,你說可以不交的,但是我這里稅務局系統(tǒng)里面就是根據傳媒公司開票金額的3%,減半征收的,不能手動剔除出來,有沒有相應的文件號做依據呢?
老師,請問下現在小規(guī)模納稅人是免稅的, 1.做賬的時候,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 (應交稅費-增值稅這個還要不要做,需要計提嗎) 2.增值稅納稅申報時,營業(yè)收入:是系統(tǒng)自動跳出來的數據,是收入減去增值稅的金額,是否需要修改?(比如:開票金額10000元,系統(tǒng)上跳出來的金額是9708.74元) 3.公司有開區(qū)塊鏈電子發(fā)票,然后系統(tǒng)上自動跳出來的數據,又是總金額,不含稅金的。(比如,開票金額10000元,系統(tǒng)自動跳出來的數據就是10000元)
請問老師,我單位不是廣告業(yè)、也不是娛樂業(yè),是賣書的,在抖音里賣書,賣自己書的同時也幫其他單位宣傳其他單位的書,收取的其他單位的費用,發(fā)票開的是推廣費,但是合同寫的是圖片截圖中的內容,我認為根據文化事業(yè)建設費用范圍只有廣告業(yè)和娛樂業(yè)才繳納文化事業(yè)建設稅。英單位不屬于這兩個行業(yè),因此從未繳納過?但是新來的同事說無行業(yè)要求,只要提供的宣傳服務就需要繳納?請老師解答。
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老板要把借公司的往來款轉投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產品中。 然后現在生產領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產品成本
老師,比如委外加工的產品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關原產地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
然后成本對應的是收入的這一部分,廣告支出。
就是我這個收入包含了二級代理的一些費用,我支付給出去推廣的,但是這個界定就是我自己計算了,這么理解對?只要我是這單收到的成本票廣告類的就行
你好,你填寫的這個成本應該是廣告類支出的 比如你廣告發(fā)布產生的,那你這個成本也是廣告發(fā)布的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快