同學你好,圖片中是需要和不需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費的業(yè)務(wù)內(nèi)容,涉及上圖5項就是需要繳納的
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
請問老師,單位是賣書的,因為有自己的抖音平臺,也幫其他單位宣傳其他的書,收取的其他單位收入,開的是推廣服務(wù)費發(fā)票,合同圖片所示,請問我單位不屬于廣告業(yè),還需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費嗎?
請問老師,我單位不是廣告業(yè)、也不是娛樂業(yè),是賣書的,在抖音里賣書,賣自己書的同時也幫其他單位宣傳其他單位的書,收取的其他單位的費用,發(fā)票開的是推廣費,但是合同寫的是圖片截圖中的內(nèi)容,我認為根據(jù)文化事業(yè)建設(shè)費用范圍只有廣告業(yè)和娛樂業(yè)才繳納文化事業(yè)建設(shè)稅。英單位不屬于這兩個行業(yè),因此從未繳納過?但是新來的同事說無行業(yè)要求,只要提供的宣傳服務(wù)就需要繳納?請老師解答。
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
但是您看12366給我發(fā)的短信,說是境內(nèi)提供廣告服務(wù)的廣告媒介單位。我單位不屬于呀?
你提供了廣告宣傳業(yè)務(wù),營業(yè)范圍沒有相關(guān)內(nèi)容嗎
我單位不屬于文化事業(yè)建設(shè)費繳納的主體,就算提供廣告宣傳服務(wù)也無需繳納呀?
納稅主體不包括文化業(yè)呀。
你如果實際有該業(yè)務(wù)的話,那你要增加營業(yè)范圍呢