您好, 我們代買的,錢是人家公司要給我們的,不記我們資產(chǎn)里 借:其他應(yīng)付或應(yīng)收款 貸:銀行 等人家給我們錢 借:銀行 貸:其他應(yīng)付或應(yīng)收款
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
1.甲公司為制造企業(yè),增值稅一般納稅人,原材料核算采用實際成本法。2016年×月份發(fā)生下列交易與事項:1、x月2日,從乙公司購入N材料,增值稅專用發(fā)票列示N材料貨款金額為×X元,增值稅xxX元,款項尚未支付。2、x月3日,從銀行提取現(xiàn)金。3、x月5日,通過銀行存款支付乙公司貨款。4、x月7日,行政部報銷業(yè)務(wù)招待費。5、x月8日,總經(jīng)辦報銷差旅費。6、銷售w產(chǎn)品一批,貨物已發(fā)出。7、x月10日,從丙公司購入機器設(shè)備一臺。8、通過銀行存款繳納上月代扣的個人所得稅。9、x月18日,以銀行存款支付修理費。10、生產(chǎn)車問本月領(lǐng)用材料。11、計提本月固定資產(chǎn)折1日費。12、收到銀行存款利息。13、計提本月工資。14、通過銀行存款支付廣告費。15、提本月城市維護建設(shè)稅等。要求:1.根據(jù)上述資料進行計算分析,逐筆編制各交易或事項的會計分錄。(該題除“應(yīng)交稅費”外,其他科目不要求設(shè)置明細科目)2.標出在u8總帳系統(tǒng)---憑證處理中需要“出納簽字”的分錄。會計分錄我會呢,就是最后一題標出要簽字的我不會,教教我老師
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺電視機,對方給開一張專票含稅63000(每臺均超過5000),電視機是用于會所招待客戶,是公司會所專門招待客戶的,不對外營業(yè),這種情況的電視機哪個會計科目?老師,會計分錄詳細指導(dǎo)一下,老師說的入招待費,指的是哪個會計科目招待費??麻煩指導(dǎo)清楚,是不是借:管理費用~業(yè)務(wù)招待費應(yīng)交增值稅~進項貸:銀行來自呂祖堂齒如含貝的淺2024-01-0913:29發(fā)布48藍暹石次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2024-01-0913:31你還,如果電視機安裝在公司會所,可以作為固定資產(chǎn)攤銷,計入管理費用-折舊費,如果是贈送給客戶的,應(yīng)該計入招待費,即入管理費用-招待費齊紅(答疑老師)招待費對應(yīng)的進項稅不允許抵扣共2條回復(fù)老師,這是你上次回答我的
老師,我們公司以第三方名義幫一家公司購買專利,中間還產(chǎn)生一些加急專利費用、評估報告費,只是幫忙代買代付款,現(xiàn)在收到一張發(fā)票:技術(shù)服務(wù),我應(yīng)該怎么會計分錄?麻煩詳細指導(dǎo)一下
老師,我們公司以第三方名義幫一家公司購買專利,中間還產(chǎn)生一些加急專利費用、評估報告費,只是幫忙代買代付款,現(xiàn)在收到一張發(fā)票:技術(shù)服務(wù),我應(yīng)該怎么會計分錄?麻煩詳細指導(dǎo)一下,老師說計入無形資產(chǎn),后面需要推銷嗎?麻煩詳細分錄指導(dǎo)一下
老師,公司有幾個員工社保公積金,在5月份被我誤轉(zhuǎn)出到b公司,然后5月的費用只能在b公司繳納,費用是從a公司轉(zhuǎn)到b公司去繳納的,這幾個員工的工資是在a公司發(fā)放,請問這個怎么做賬,B公司本身沒有收入
事業(yè)單位會計(8)發(fā)放上月工資,應(yīng)向職工發(fā)放基本工資30萬元,應(yīng)為職工繳納基本養(yǎng)老保險6萬元,住房公積金9萬元,共計45萬元。另外工資發(fā)放中包含職工個人應(yīng)負擔社會保險費為2.4萬元,住房公積金9萬元,同時代扣個稅2萬元??铐椚客ㄟ^單位零余額賬戶。(上月代扣本交)(25)年末,M單位將財政撥款收入600萬元(含專項A項目200萬元,事業(yè)收入450萬元(含專項C項目收入200萬元),上級補助收入100萬元(含專項B項目6萬元),附屬單位上繳收入20萬元,經(jīng)營收入28萬元,非同級財政撥款收入80萬元進行年終結(jié)轉(zhuǎn)。(26)M單位將如下費用(支出)進行年終結(jié)轉(zhuǎn)。業(yè)務(wù)活動費用(事業(yè)支出)650萬元(含財政撥款支出專項A項目支出190萬元,財政撥款基本支出100萬元,非財政撥款支出B項目和C項目支出分別為5萬元和180萬元,非財政非專項資金130萬元),單位管理費用(事業(yè)支出)220萬元(含財政撥款支出210萬元,其余為非財政非專項資金),經(jīng)營費用(經(jīng)營支出)18萬元,上繳上級費用(上繳上級支出)40萬元,對附屬單位補助費用(對附屬單位補助支出)10萬元,所得稅費用2.5萬元。
老師你好!代開發(fā)票材料發(fā)票,需要交增值稅嗎?
老師,我想問一下,電子發(fā)票額度用完了申請,下月會自動生成額度嗎
全電發(fā)票按步驟進行也練習(xí)不了
請問:公司在未交增值稅科目下,幾年前就一直遺留有4602的余額,這個應(yīng)該怎么處理?謝謝
請問老師,收到區(qū)慈善會代付的捐贈款需要繳納企業(yè)所得稅嗎?政府補助款呢?
請問老師,面試生產(chǎn)水箱水泵的企業(yè)的總賬會計需要注意什么?涉及
老師,四月份銷售的貨已經(jīng)開了專票,但五月份退貨,也做了退貨單,但五月份忘了做發(fā)票退貨紅沖了,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,個稅不計提沒關(guān)系吧
您好,上面的回復(fù)基于您說代買,我們也不開票給那公司確認收入,