你好,電子稅務局,我要辦稅稅收數字賬戶,在這里面有發(fā)票查詢,你試一下這個。
你好,老師,小規(guī)模企業(yè)一季度的時候開了一張15萬的發(fā)票,不用交增值稅的,以后到現在七月份都沒有開過發(fā)票,但是前期的會計把這張發(fā)票做了預收賬款,他沒有做主營業(yè)務收入,導致一季度申報的時候增值稅有這筆收入,但所得稅沒有,二季度也是這樣申報的。 現在稅務系統(tǒng)里有一個提醒,說所得稅的收入和增值稅收入與不匹配,該怎么辦?
老師,請教一下,專管員稅務系統(tǒng)里面提示企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報收入了,我剛在稅控里查的企業(yè)開具發(fā)票收入和所得稅申報收入是一樣的??!怎么稅局會比對不正常呢?這個問題該怎么解決呢?我該怎么辦?
老師,請教一下,專管員稅務系統(tǒng)里面提示企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報收入了,我剛在稅控里查的企業(yè)開具發(fā)票收入和所得稅申報收入是一樣的啊!怎么稅局會比對不正常呢?這個問題該怎么解決呢?我該怎么辦?
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒有開票,企業(yè)所得稅自報收入共24564.6,但是當時增值稅報零,現在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數據有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報表輸入數據后顯示并不需要繳納增值稅,我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票,繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數據這種操作是否正確 簡單來說,就是22年增值稅申報數據比所得稅數據少了兩萬多,這兩萬多為不開票自報收入,按期申報時只填寫了所得稅數據增值稅報零,造成年度所得稅數據與增值稅不符,所以我就更正申報增值稅,且發(fā)現補報的兩萬多數據不需要繳納增值稅 懇請老師解答!非常感謝!
老師,您可以幫我看一下嗎?我今早在報稅的時候,發(fā)現電子稅務局里面增值稅申報系統(tǒng)里面3月份開具的銷項發(fā)票數據不全。我們是3月底去稅局辦理了數電發(fā)票業(yè)務,稅控盤被稅局收回了。但是稅局的人說,稅控盤里面的數據會同步到電子稅務局開票模塊里面的。我們3月份總的是開具了不含稅收入1015.38萬的,銷項稅額是132萬多的。但是我看了下,我們在稅控盤里面開具的發(fā)票,數據沒有上傳到電子稅務局增值稅申報里面。我3月初是抄稅了的。
購買的端午禮品,可以個人購買后走工會銀行賬戶報銷嘛?
老師,財務報表附注怎么編制?
老師在做工商年報時,煩請幫忙回復以下問題: 1.臺資企業(yè)是否為為外商投資性公司? 2.歸屬于外方股東的權益是不是就是報表的所有者權益?
老師幫我看下這個資產負債表,想注銷了,要不要交稅
您好,我問下工商年報的養(yǎng)老保險基數申報,是報全年基數總和么
2018年底不是計提1.6年這里嗎?19年末不是該用1209?13.5嗎
老師請教,5月份發(fā)工資的時候,員工的個稅忘記減掉了,工資已經發(fā)放,可以這樣處理嗎?謝謝 五月份 分錄 借:其他應收款——待扣個稅100 貸:應交稅費——應交個人所得稅100 六月份 分錄 借:應付職工薪酬 10800 貸:其他應收款——待扣個稅100 應交稅費——應交個人所得稅100 其他應收款——個人社保,公積金600 銀行存款10000
小微企業(yè),企稅的稅率,是多少?
5月開的發(fā)票 5月沒有預繳,6月預繳了選的5月所屬期,5月報稅的時候為了能用上這個預繳,5月的預繳這邊怎么處理?
老師,出口企業(yè)★信息技術服務★軟件服務費-國際站外貿直通車應該歸到哪個會會計科目? ★信息技術服務★軟件服務費-出口通AI.歸到哪個會計科目?
你好看一下能查到吧。