您好,銷售額就是根據(jù)你的開票系統(tǒng)里面導(dǎo)出來的。

老師,小規(guī)模納稅人季報(bào)在增值稅季報(bào)里面填寫的是季度的不含稅銷售額對吧?那這個(gè)表格我填了不含稅銷售額,下面自動計(jì)算出來的應(yīng)納稅額合計(jì)不對呢?本季度代開了2000000的專票
老師,小規(guī)模納稅人2季度開了1%和3%的專票怎么處理?是按實(shí)際開票的稅額倒推銷售額填報(bào),還是按實(shí)際銷售額去算額填報(bào)?
老師,你好,我小規(guī)模公司一季度銷售了50萬,怎樣申報(bào)增值稅報(bào)表,那個(gè)減按1%征收率征收增值稅的銷售額是怎么算出來的?那個(gè)2%銷售額又是怎么算出來的,分別填寫多少銷售額呢
老師,我六月份新接一家小規(guī)模公司的賬,一季度的稅和財(cái)報(bào)已經(jīng)申報(bào),但是賬實(shí)際沒做,現(xiàn)在報(bào)表的數(shù)也不知道來由,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么補(bǔ)一季度的賬呢?
老師,您好,小規(guī)模納稅人,第一季度銷售額35萬(含稅),納稅申報(bào)的時(shí)候申報(bào)表應(yīng)該怎么填呢?做賬的時(shí)候該怎么做呢?謝謝!
老師你好我們是建筑公司,上個(gè)月進(jìn)了一批材料,是按材料做的賬,后邊公司直接按賣了,下邊是我上個(gè)月做的憑證,材料直接買點(diǎn),這怎么弄啊老師
老師好:年終獎單獨(dú)計(jì)稅嗎?
收到業(yè)務(wù)招待費(fèi)的專票,無法抵扣可以直接進(jìn)費(fèi)用嗎,申報(bào)報(bào)表的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個(gè)月又發(fā)8000作為工資給她 這個(gè)會有什么影響嗎?退休后可以再就職嗎
個(gè)人鋪?zhàn)忾_具租賃發(fā)票25萬給客戶公司要交多少個(gè)人所得稅?
請問老師,公司實(shí)繳注冊資本3000萬,現(xiàn)在想減資至500萬可以嗎?具體怎么做?
老師您好,我們公司是小規(guī)模納稅人,公司銷售模式:采購廣東包包成品,按國外客戶要求,將貨送至深圳倉儲,由倉儲一件代發(fā)往美國,國外客戶銷售后回款至??诠?。我們按照國外的客戶要求把貨物送到國外的客戶自己找的在深圳代理一件代發(fā)的運(yùn)輸公司,而代理運(yùn)輸公司是B2C模式買單出去的,不是以我們公司的名字出口的,公司沒有開發(fā)票,只開了商業(yè)發(fā)票給國外客戶,我們報(bào)增值稅是免稅還是視同內(nèi)銷?
老師您好,抵扣的那張票就不能再做成本是不?
進(jìn)項(xiàng)稅額多記了,調(diào)整分錄,借:管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))嗎
您好老師我們是物業(yè)公司 請問 收的取暖費(fèi)怎么做賬?。恳院髴?yīng)該需要分?jǐn)偟?/p>

