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老師,你好,我小規(guī)模公司一季度銷售了50萬,怎樣申報增值稅報表,那個減按1%征收率征收增值稅的銷售額是怎么算出來的?那個2%銷售額又是怎么算出來的,分別填寫多少銷售額呢

2023-04-10 17:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2023-04-10 17:40

你好,這個50萬是不含稅的銷售額嗎?

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快賬用戶9541 追問 2023-04-10 18:45

是的老師

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齊紅老師 解答 2023-04-10 18:47

你好,第一行和第三行填寫50, 然后截面的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額,實(shí)際抵扣金額

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快賬用戶9541 追問 2023-04-10 18:49

老師麻煩你告訴具體金額是多少,這個不太懂

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齊紅老師 解答 2023-04-10 18:51

你好,主表應(yīng)納稅減征額50萬乘以2% 減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額50萬乘以2%。

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快賬用戶9541 追問 2023-04-10 18:55

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-10 18:56

不用客氣,工作愉快。

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你好,這個50萬是不含稅的銷售額嗎?
2023-04-10
同學(xué)你好 季度超出三十萬了嗎 你開一個點(diǎn)的發(fā)票還是三個點(diǎn)的發(fā)票
2023-07-10
需要交稅才填寫 不交稅不用
2023-10-29
你好,你稅率是開的1%的嗎?如果是的話,按照不含稅的銷售額,按照1%的不含稅銷售額來填寫就可以了。然后再去填寫減免的2%,用不含稅的銷售額乘以2%。
2023-07-10
你好,自動生成的是3%,如果不交稅可以忽略。
2020-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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