你好,這個50萬是不含稅的銷售額嗎?
2020年2季度開具增值稅普票合計(jì)25萬,征收率為1%.報表怎么填,不含稅銷售額按250000÷1.01算出來填寫后,自動生成的稅額不是1%的
如您本期不含稅銷售額超過小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),請將本期1%征收率對應(yīng)的不含稅銷售額按照2%計(jì)算應(yīng)納稅額減征額。這個怎么理解,比如我小規(guī)模這個季度含稅銷售額為40萬,怎么該交多少增值稅
小規(guī)模個體工商戶第二季度沒有發(fā)生銷售額,增值稅申報是不是填寫未達(dá)起征點(diǎn)銷售額為0,我填寫了第一季度的銷售額會有影響么 怎么辦呢?
老師你好,我公司是個小規(guī)模納稅人,季銷售額超過了45萬,不含稅銷售額填寫第一欄,稅額呢,現(xiàn)在按1%征收,減免的2%填入哪里
增值稅1%怎么報增值稅。沒有超過免征額,在10欄寫了銷售額,這樣小微企業(yè)免稅額就是按照3%算的,填寫減免稅申報表調(diào)整增值稅那個數(shù)嗎
老師,代扣代繳的個稅和社保員工支付部分,現(xiàn)金流量放在哪個項(xiàng)目里呢?
老師 老板拿過來的發(fā)票怎么處理,他也不報銷,也沒給他打過錢
老師,公司采購材料,修建辦公場所,我直接可以計(jì)入成本嗎?還是要計(jì)入在建工程?
備抵類和過度類會計(jì)科目只有資產(chǎn)類科目有嘛,它們的借貸方向與資產(chǎn)類相反嘛
老師匯算清繳資產(chǎn)折舊里面,有一個資產(chǎn)原值,本年折舊,累計(jì)折舊,這個累積折舊填今年一年的折舊餓,還是這幾年總的折舊餓,還是沒有折舊完的余額
老師你好,我們公司25年3月新成立小規(guī)模,現(xiàn)在五月份已經(jīng)申請?zhí)嵘秊橐话慵{稅人,目前這邊還在裝修籌建中,新手小白,目前我需要購買哪些財務(wù)辦公用具,財務(wù)軟件已經(jīng)在購買中,還有那個聽說的5月底做匯算清繳,6月做工商年報是要怎么做???
印花稅,小型微利企業(yè),應(yīng)收六稅兩費(fèi)減半,計(jì)提印花稅按,減半后的金額計(jì)提,還是減半前的金額計(jì)提,多余的計(jì)入營業(yè)外收入
老師,我們原材料是樹枝樹木,然后經(jīng)過設(shè)備高溫缺氧加工后,產(chǎn)品是木炭,現(xiàn)在要開具發(fā)票,不知道開票大類怎么選擇?我搜索到有“林業(yè)化學(xué)產(chǎn)品”,也有“生物炭”,請問如何判定?
借:應(yīng)收帳款6747.54 貸:主營業(yè)務(wù)收入6709.1 應(yīng)交增值稅38.44 稅率是多少?是小規(guī)模
老師,員工工資應(yīng)發(fā)是10000元,社保個人負(fù)擔(dān)是1550元,個稅是100元,計(jì)提和發(fā)放分錄,老師您寫詳細(xì)點(diǎn)
是的老師
你好,第一行和第三行填寫50, 然后截面的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額,實(shí)際抵扣金額
老師麻煩你告訴具體金額是多少,這個不太懂
你好,主表應(yīng)納稅減征額50萬乘以2% 減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額50萬乘以2%。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。