你好!是的,可以這樣做
您好!18年暫估成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、貸:應(yīng)付賬款(暫估)、19年票來了一些沖了一些成本、20年想調(diào)出來交所得稅:1、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字)貸:應(yīng)付賬款(暫估)紅字、2、借:應(yīng)付賬款(暫估)貸?以前年度損益調(diào)整(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)3、借:以前年度損益調(diào)整(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)貸:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)丶不知對(duì)不?去掉第一個(gè)分錄行不?
#提問#老師早上好!2021年暫估一筆成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2022年2月收到發(fā)票時(shí): 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款-xxx單位 這樣做是對(duì)的嗎?
去年暫估的成本,現(xiàn)在沖銷,紅沖的分錄是借,應(yīng)付賬款-暫估,貸,未分配利潤(rùn),那這個(gè)也沒有把我暫估的成本沖銷了安,是怎么做賬啊
老師好,之前是借 成本500 貸 暫估500,現(xiàn)在跨年了 這筆暫估要紅沖的話 是 借 成本—500 貸 暫估—500 還是 借 暫估500 貸 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 500?
今年匯算前沖了30萬成本暫估(直接沖的,去年暫估的票沒到),走的利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)科目,所得稅匯算我該怎么調(diào)表呢?
老師,我這邊有個(gè)問題,我們公司在百色,我也是百色的會(huì)計(jì),然后我們老板突然給我一個(gè)南寧的公司報(bào)稅,報(bào)個(gè)稅,然后我也不知道該公司有沒有開銀行賬戶,有沒有流水,我每個(gè)月查詢都沒有開票收入,我就報(bào)0稅,請(qǐng)問這種情況,我因?yàn)樾枰私饽切┬畔⒉拍鼙WC我的風(fēng)險(xiǎn)
老師,用一般戶收項(xiàng)目款,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?基本戶用來發(fā)放工資,社保,稅費(fèi)扣款,員工報(bào)銷。
郭老師,我們從個(gè)體戶公戶轉(zhuǎn)款到經(jīng)營(yíng)者私戶,每個(gè)月30-50萬,一年500萬轉(zhuǎn)到私戶,要交什么稅嗎
其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款會(huì)隱匿收入嗎,隱匿收入會(huì)影響所有者權(quán)益嗎
所有者權(quán)益怎么做少,所有者權(quán)益拿票,做虧一點(diǎn)嗎?
老師,如果要求整改2023年度的加計(jì)抵減,能不能在今年整改,不追溯到2023年呀
?非貨幣性資產(chǎn)交換,什么時(shí)候才用固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目
無收入,生產(chǎn)成本不結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品嗎
您好,老師,我這邊客戶分為國(guó)內(nèi)客戶和國(guó)外客戶,然后在國(guó)外客戶中再細(xì)分一般貿(mào)易客戶,阿里巴巴平臺(tái)客戶和中國(guó)制造網(wǎng)平臺(tái)客戶,最后在一般貿(mào)易客戶下面細(xì)分馬來西亞,日本,新加坡和中國(guó)香港,中國(guó)澳門,我這樣建立國(guó)外客戶檔案是否可行?有沒有不妥的地方?麻煩老師給我一些實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),以便我了解怎樣進(jìn)行客戶分級(jí)和建立檔案
A公司的股東是B公司,現(xiàn)在需要把股東換成兩個(gè)自然人,是登錄A公司的電子稅務(wù)局,采集印花稅,選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓就可以了嗎?老師
可以怎樣做?我問的是對(duì)應(yīng)還是改科目
你好!本身是應(yīng)該計(jì)入以前年度損益調(diào)整,如果你沒有這個(gè)科目,就用利潤(rùn)分配