你好,稍等哈,看下文字
老師比如說我7月份計提工資掛的制造費(fèi)用,到月末的時候這個制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費(fèi),主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項(xiàng)轉(zhuǎn)我們賬上,我們再轉(zhuǎn)支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項(xiàng)發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進(jìn)焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費(fèi)用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
老師您好,我們是一家供應(yīng)鏈公司 ,我們的經(jīng)營范圍是一般項(xiàng)目:供應(yīng)鏈管理服務(wù);勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);金屬材料銷售;建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售;水泥制品銷售;砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售;建筑砌塊銷售等其他?,F(xiàn)在發(fā)生這種業(yè)務(wù):A是生產(chǎn)商或者其他銷售方,B是購貨方,C是我們中間方或者說擔(dān)保方,在經(jīng)過我們牽線下A把貨物和發(fā)票都開給B,B把錢打給我們,我們再打給A,這中間我們公司只涉及資金收支,不涉及開發(fā)票啥的。這種代收代付的形式可以操作么,合同我們也會簽三方協(xié)議
老師好,我公司采購一批有色金屬原材料鉛精礦,其中有計價的元素也有受托加工的鉍元素,因?yàn)槲夜咀约翰荒芗庸こ善?,所以在配礦銷售出去后委托冶煉廠加工好后將這個鉍元素的成品返還回我公司,我們支付加工費(fèi)給冶煉廠,同時我們再返還成品給材料方,我們也收供應(yīng)商加工費(fèi),中間會賺點(diǎn)加工費(fèi)差價。實(shí)際業(yè)務(wù)是一收到材料我方就先把成品鉍給供應(yīng)商了,這業(yè)務(wù)怎么入帳呢?
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),主要有兩個業(yè)務(wù)1、公司買原材料生產(chǎn)出銀產(chǎn)品,然后銷售出去,目前就這一個產(chǎn)品銀,2、合作公司給我們原材料委托我們加工提取出銀產(chǎn)品給他們,也會用到我們自己的原料試劑,最后他們付加工費(fèi)給我們。問題:我們公司就一個生產(chǎn)線,一批生產(chǎn)工人,同時混合做這兩個業(yè)務(wù),最后成本核算怎么弄啊?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)
老師,我們公司不能沒有生產(chǎn)加工范圍,只有技術(shù)開發(fā)和服務(wù)、銷售范圍。1、現(xiàn)在公司的產(chǎn)品(暫時屬于公司)是受托加工出來的,也就是說是對方給我們含銀原材料,我們公司提供輔材和制造費(fèi)用這些,通過公司的生產(chǎn)線和技術(shù)把他們原材料中的銀子提取出來給他們。他們支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)給我們,但這個成本怎么計算???中間發(fā)生的費(fèi)用是計入制造費(fèi)用嗎? 2、因?yàn)榻o他們加工出來的銀子暫時放在我們公司,我們也會有銷售出去的可能,銷售這塊的成本按什么計算?。?/p>
庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),是賬做錯了吧,可以核對一下現(xiàn)金明細(xì)賬,把做錯的更正~ 油有做錯,就是之前沒建賬,后來開始建賬,不知道現(xiàn)金有多少,然后有貸現(xiàn)金的科目,也沒從銀行中提現(xiàn)
老師新建賬的公司,做賬的時候庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá),之前計提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計負(fù)債,后來判決下達(dá)后又把預(yù)計負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時,(題目也說了預(yù)計負(fù)債實(shí)際發(fā)生時可以扣除),我的疑問是預(yù)計負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
2018 年 1 月 1 日, X 金屬期貨合同的公允價值為 0。被套期項(xiàng)目, X 金屬存貨的賬面價值和成本均為 1260 萬元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價值上漲了百 25 萬元 X 金屬存貨的公允價值下降了 25 萬元。2018 年 2 月 28 日, X 金屬期貨合同公允價值下降了 15 萬元, X 金屬存貨的公允價值上升了 15 萬元。當(dāng)日,甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬元的價格出售,符合套期有效性的要求。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)出售該被套期項(xiàng)目產(chǎn)生的損益影響為多少?甲公司應(yīng)出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計入了收入項(xiàng) 我們報 申報表時 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
你好??他們支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)給我們,但這個成本怎么計算啊---這個的h話肯定是你們的輔料成本%2B原材料成本的? 你們平時有做成本核算的嗎
有成本核算,每個月都記著輔料和人工費(fèi)呢。另外,老師,問題中說了,原材料是對方公司提供的。 老師回答可以兩個問題一起答嗎?
你好? 因?yàn)槭窃诩依?有點(diǎn)吵的 所以會漏了 不好意思哈
你好? 他們提供原材料 會有成本的數(shù)據(jù)給你們的嗎
?2、因?yàn)榻o他們加工出來的銀子暫時放在我們公司,我們也會有銷售出去的可能,銷售這塊的成本按什么計算???----那你們算受托加工的哈? 一般是你們收他們的服務(wù)費(fèi)算他們的成本? ?你們的成本一般是工資 場地 管理費(fèi)用那些
老師啊,要不我再說一遍,您看清楚點(diǎn)呢。我們公司經(jīng)營范圍只有技術(shù)開發(fā)服務(wù)和銷售,沒有生產(chǎn)加工這個業(yè)務(wù),受托加工產(chǎn)品的原材料是對方提供的,不用我們公司承擔(dān),我們只支付輔料、制造費(fèi)用和人工費(fèi)。1、我們沒有加工業(yè)務(wù),輔料和制造費(fèi)用是正常記?還是記研發(fā)支出里?我們收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)對應(yīng)的成本怎么算? 2、我們賣了他們這個產(chǎn)品,我們怎么做賬?成本又怎么算?因?yàn)榧庸Ψ降漠a(chǎn)品會有多出來的,多出來的部分我們自己銷售出去。 老師看清問題再直接回答吧,再這樣問下去,次數(shù)到了問題都解決不了。老師家里要是吵得話,下次可以不接問題,因?yàn)槲覀冎辈艈柕?。謝謝老師
1、我們沒有加工業(yè)務(wù),輔料和制造費(fèi)用是正常記?還是記研發(fā)支出里?我們收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)對應(yīng)的成本怎么算?-----你們?nèi)绻菦]有加工因?yàn)?制造費(fèi)用其實(shí)就是管理費(fèi)用的? 輔料的費(fèi)用你們還是正常進(jìn)成本的哈? 成本核算還是你們輔料的成本跟對方的原材料成本的
我們賣了他們這個產(chǎn)品,我們怎么做賬?成本又怎么算?因?yàn)榧庸Ψ降漠a(chǎn)品會有多出來的,多出來的部分我們自己銷售出去---- 賣了他們的產(chǎn)品你們是簽的之間的銷售合同還是委托代銷合同的?? ? 如果是雙方的銷售合同? ?你們賣出去就做收入就可以的? 你們把貨交給他們以后? 他們收貨后正常給你們開銷售發(fā)票就可以的? ? 你們做成本就可以的? ?如果是委托代銷合同的話 你們就做受托代銷商品? ?收到錢做受托代銷商品款就可以的
1 老師 制造費(fèi)用不是管理費(fèi)用,因?yàn)槲覀冇袀€生產(chǎn)線是試驗(yàn)階段,平時會買一些配件管材線纜什么的,所以記了制造費(fèi)用,也轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本。是不是不應(yīng)該轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本???收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)了,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本時對應(yīng)科目能是生產(chǎn)成本嗎? 2、不是賣給受托方,是作為我們自己的產(chǎn)品賣給第三方,簽的銷售合同。但是這產(chǎn)品是用受托方原材料和我們的輔料人工做出來的。說白了就是我們要給受托方1萬的產(chǎn)品,結(jié)果我們產(chǎn)出了1.5萬產(chǎn)品,多出來的5000我們自己賣了做銷售收入。這部分怎么跟受托的產(chǎn)品區(qū)分成本?
你好??1 老師 制造費(fèi)用不是管理費(fèi)用,因?yàn)槲覀冇袀€生產(chǎn)線是試驗(yàn)階段,平時會買一些配件管材線纜什么的,所以記了制造費(fèi)用,也轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本。是不是不應(yīng)該轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本?。?---這個其實(shí)最還是進(jìn)開辦費(fèi)的哈
?收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)了,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本時對應(yīng)科目能是生產(chǎn)成本嗎?---如果是沒做加工生產(chǎn)的話 最好是不要做生產(chǎn)成本這個科目的??
說白了就是我們要給受托方1萬的產(chǎn)品,結(jié)果我們產(chǎn)出了1.5萬產(chǎn)品,多出來的5000我們自己賣了做銷售收入。這部分怎么跟受托的產(chǎn)品區(qū)分成本?----這怎么感覺是企業(yè)的利得呀? 是生產(chǎn)環(huán)節(jié)多用的原材料生產(chǎn)出來的還是可以算企業(yè)的營業(yè)外收入的? ?這部分怎么跟受托的產(chǎn)品區(qū)分成本?----如果是加工環(huán)節(jié)多出來的 估計成本核算要你們車間管理人員配合才可以做好成本核算的
你好 現(xiàn)在還有什么疑問嗎
1.那現(xiàn)在是要把這兩年的生產(chǎn)成本都重新調(diào)整一下嗎?補(bǔ)調(diào)行嗎?因?yàn)槲覀凂R上經(jīng)營范圍要加這加工費(fèi)這一項(xiàng),之前會計記得還是挺多的。2、不算是利得,因?yàn)槌擞迷线€用輔料和我們自己的溶液,溶液是循環(huán)使用的。車間人員也沒法區(qū)分
你好??1.那現(xiàn)在是要把這兩年的生產(chǎn)成本都重新調(diào)整一下嗎?補(bǔ)調(diào)行嗎?因?yàn)槲覀凂R上經(jīng)營范圍要加這加工費(fèi)這一項(xiàng),之前會計記得還是挺多的。----調(diào)整下會更好的
2、不算是利得,因?yàn)槌擞迷线€用輔料和我們自己的溶液,溶液是循環(huán)使用的。車間人員也沒法區(qū)分----這個其實(shí)就算半加工的? 如果是沒有單獨(dú)做準(zhǔn)確核算的話 成本只能估計一個進(jìn)去的
1、老師,開辦費(fèi)也不合適吧,畢竟我們的生產(chǎn)線都記固定資產(chǎn)提折舊了,生產(chǎn)線雖然我們叫試驗(yàn)線,但是達(dá)到使用狀態(tài)了。2、能和受托的成本記在一起嗎?因?yàn)槎际钱a(chǎn)出產(chǎn)品后,記庫存商品(記這個科目對嗎?還是記受托加工產(chǎn)品?或者哪個科目啊?)等我們自己銷售和歸還對方時一樣的出庫,結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的金額行嗎?
你好??老師,開辦費(fèi)也不合適吧,畢竟我們的生產(chǎn)線都記固定資產(chǎn)提折舊了,生產(chǎn)線雖然我們叫試驗(yàn)線,但是達(dá)到使用狀態(tài)了-----你們可以進(jìn)長期待攤費(fèi)用的嗎? ?2.能和受托的成本記在一起嗎?因?yàn)槎际钱a(chǎn)出產(chǎn)品后,記庫存商品(記這個科目對嗎?還是記受托加工產(chǎn)品?或者哪個科目???)等我們自己銷售和歸還對方時一樣的出庫,結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的金額行嗎?----這個情況還是進(jìn)庫存商品會更好的 成本如果沒辦法單獨(dú)核算就記到一起的哈
加油? 等你的好評哦
??1、制造費(fèi)用含車間人工工資,材料費(fèi)水電費(fèi)這些,確定要進(jìn)長期待攤費(fèi)用? 2、我知道有委托加工物資這個科目,受托的有受托加工物資這個科目嗎?總覺得不是我們自己公司的產(chǎn)品,記到庫存商品對嗎
你好,1.進(jìn)待攤費(fèi)用也可以的,有些公司會直接把前期這些進(jìn)管理費(fèi)用的,但是金額比較大就會待攤費(fèi)用過渡一下的
你好,有受托加工物資這個科目的哈
1、金額都不大,但累計就多了 公司成立都3年多了,在進(jìn)待攤合適吧?2、那我是進(jìn)庫存商品還是進(jìn)受托加工物資呢?3、老師能從專業(yè)的角度給我分析怎么做合理嗎?不要我問個問題你就說有或者沒有,那是能不能用是一個,合不合適我們這種情況用???
你好,現(xiàn)在已經(jīng)累計的生產(chǎn)成本可以進(jìn)待攤沒有問題的
你們簽訂的是銷售合同,其實(shí)進(jìn)庫存商品會更好的,跟合同會更匹配的
你們這個情況更適合用庫存商品的哈
嗯嗯 回到問題1和2,那就是最后結(jié)賬成本都是制造費(fèi)人工費(fèi)和輔料費(fèi)的合計吧,好像沒有變化
你好,成本構(gòu)成大概就是這些的,晚安,都早點(diǎn)休息