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Q

老師,我們公司不能沒有生產(chǎn)加工范圍,只有技術(shù)開發(fā)和服務(wù)、銷售范圍。1、現(xiàn)在公司的產(chǎn)品(暫時屬于公司)是受托加工出來的,也就是說是對方給我們含銀原材料,我們公司提供輔材和制造費(fèi)用這些,通過公司的生產(chǎn)線和技術(shù)把他們原材料中的銀子提取出來給他們。他們支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)給我們,但這個成本怎么計算???中間發(fā)生的費(fèi)用是計入制造費(fèi)用嗎? 2、因?yàn)榻o他們加工出來的銀子暫時放在我們公司,我們也會有銷售出去的可能,銷售這塊的成本按什么計算?。?/h1>

2024-05-13 18:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-13 18:41

你好,稍等哈,看下文字

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齊紅老師 解答 2024-05-13 19:05

你好??他們支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)給我們,但這個成本怎么計算啊---這個的h話肯定是你們的輔料成本%2B原材料成本的? 你們平時有做成本核算的嗎

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快賬用戶7196 追問 2024-05-13 19:19

有成本核算,每個月都記著輔料和人工費(fèi)呢。另外,老師,問題中說了,原材料是對方公司提供的。 老師回答可以兩個問題一起答嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-13 19:20

你好? 因?yàn)槭窃诩依?有點(diǎn)吵的 所以會漏了 不好意思哈

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齊紅老師 解答 2024-05-13 19:20

你好? 他們提供原材料 會有成本的數(shù)據(jù)給你們的嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-13 19:21

?2、因?yàn)榻o他們加工出來的銀子暫時放在我們公司,我們也會有銷售出去的可能,銷售這塊的成本按什么計算???----那你們算受托加工的哈? 一般是你們收他們的服務(wù)費(fèi)算他們的成本? ?你們的成本一般是工資 場地 管理費(fèi)用那些

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快賬用戶7196 追問 2024-05-13 19:31

老師啊,要不我再說一遍,您看清楚點(diǎn)呢。我們公司經(jīng)營范圍只有技術(shù)開發(fā)服務(wù)和銷售,沒有生產(chǎn)加工這個業(yè)務(wù),受托加工產(chǎn)品的原材料是對方提供的,不用我們公司承擔(dān),我們只支付輔料、制造費(fèi)用和人工費(fèi)。1、我們沒有加工業(yè)務(wù),輔料和制造費(fèi)用是正常記?還是記研發(fā)支出里?我們收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)對應(yīng)的成本怎么算? 2、我們賣了他們這個產(chǎn)品,我們怎么做賬?成本又怎么算?因?yàn)榧庸Ψ降漠a(chǎn)品會有多出來的,多出來的部分我們自己銷售出去。 老師看清問題再直接回答吧,再這樣問下去,次數(shù)到了問題都解決不了。老師家里要是吵得話,下次可以不接問題,因?yàn)槲覀冎辈艈柕?。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-13 19:44

1、我們沒有加工業(yè)務(wù),輔料和制造費(fèi)用是正常記?還是記研發(fā)支出里?我們收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)對應(yīng)的成本怎么算?-----你們?nèi)绻菦]有加工因?yàn)?制造費(fèi)用其實(shí)就是管理費(fèi)用的? 輔料的費(fèi)用你們還是正常進(jìn)成本的哈? 成本核算還是你們輔料的成本跟對方的原材料成本的

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齊紅老師 解答 2024-05-13 19:49

我們賣了他們這個產(chǎn)品,我們怎么做賬?成本又怎么算?因?yàn)榧庸Ψ降漠a(chǎn)品會有多出來的,多出來的部分我們自己銷售出去---- 賣了他們的產(chǎn)品你們是簽的之間的銷售合同還是委托代銷合同的?? ? 如果是雙方的銷售合同? ?你們賣出去就做收入就可以的? 你們把貨交給他們以后? 他們收貨后正常給你們開銷售發(fā)票就可以的? ? 你們做成本就可以的? ?如果是委托代銷合同的話 你們就做受托代銷商品? ?收到錢做受托代銷商品款就可以的

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快賬用戶7196 追問 2024-05-13 19:59

1 老師 制造費(fèi)用不是管理費(fèi)用,因?yàn)槲覀冇袀€生產(chǎn)線是試驗(yàn)階段,平時會買一些配件管材線纜什么的,所以記了制造費(fèi)用,也轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本。是不是不應(yīng)該轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本???收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)了,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本時對應(yīng)科目能是生產(chǎn)成本嗎? 2、不是賣給受托方,是作為我們自己的產(chǎn)品賣給第三方,簽的銷售合同。但是這產(chǎn)品是用受托方原材料和我們的輔料人工做出來的。說白了就是我們要給受托方1萬的產(chǎn)品,結(jié)果我們產(chǎn)出了1.5萬產(chǎn)品,多出來的5000我們自己賣了做銷售收入。這部分怎么跟受托的產(chǎn)品區(qū)分成本?

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齊紅老師 解答 2024-05-13 20:02

你好??1 老師 制造費(fèi)用不是管理費(fèi)用,因?yàn)槲覀冇袀€生產(chǎn)線是試驗(yàn)階段,平時會買一些配件管材線纜什么的,所以記了制造費(fèi)用,也轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本。是不是不應(yīng)該轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本?。?---這個其實(shí)最還是進(jìn)開辦費(fèi)的哈

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齊紅老師 解答 2024-05-13 20:02

?收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)了,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本時對應(yīng)科目能是生產(chǎn)成本嗎?---如果是沒做加工生產(chǎn)的話 最好是不要做生產(chǎn)成本這個科目的??

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齊紅老師 解答 2024-05-13 20:06

說白了就是我們要給受托方1萬的產(chǎn)品,結(jié)果我們產(chǎn)出了1.5萬產(chǎn)品,多出來的5000我們自己賣了做銷售收入。這部分怎么跟受托的產(chǎn)品區(qū)分成本?----這怎么感覺是企業(yè)的利得呀? 是生產(chǎn)環(huán)節(jié)多用的原材料生產(chǎn)出來的還是可以算企業(yè)的營業(yè)外收入的? ?這部分怎么跟受托的產(chǎn)品區(qū)分成本?----如果是加工環(huán)節(jié)多出來的 估計成本核算要你們車間管理人員配合才可以做好成本核算的

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齊紅老師 解答 2024-05-13 20:20

你好 現(xiàn)在還有什么疑問嗎

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快賬用戶7196 追問 2024-05-13 20:24

1.那現(xiàn)在是要把這兩年的生產(chǎn)成本都重新調(diào)整一下嗎?補(bǔ)調(diào)行嗎?因?yàn)槲覀凂R上經(jīng)營范圍要加這加工費(fèi)這一項(xiàng),之前會計記得還是挺多的。2、不算是利得,因?yàn)槌擞迷线€用輔料和我們自己的溶液,溶液是循環(huán)使用的。車間人員也沒法區(qū)分

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齊紅老師 解答 2024-05-13 20:30

你好??1.那現(xiàn)在是要把這兩年的生產(chǎn)成本都重新調(diào)整一下嗎?補(bǔ)調(diào)行嗎?因?yàn)槲覀凂R上經(jīng)營范圍要加這加工費(fèi)這一項(xiàng),之前會計記得還是挺多的。----調(diào)整下會更好的

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齊紅老師 解答 2024-05-13 20:31

2、不算是利得,因?yàn)槌擞迷线€用輔料和我們自己的溶液,溶液是循環(huán)使用的。車間人員也沒法區(qū)分----這個其實(shí)就算半加工的? 如果是沒有單獨(dú)做準(zhǔn)確核算的話 成本只能估計一個進(jìn)去的

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快賬用戶7196 追問 2024-05-13 20:44

1、老師,開辦費(fèi)也不合適吧,畢竟我們的生產(chǎn)線都記固定資產(chǎn)提折舊了,生產(chǎn)線雖然我們叫試驗(yàn)線,但是達(dá)到使用狀態(tài)了。2、能和受托的成本記在一起嗎?因?yàn)槎际钱a(chǎn)出產(chǎn)品后,記庫存商品(記這個科目對嗎?還是記受托加工產(chǎn)品?或者哪個科目啊?)等我們自己銷售和歸還對方時一樣的出庫,結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的金額行嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-13 20:47

你好??老師,開辦費(fèi)也不合適吧,畢竟我們的生產(chǎn)線都記固定資產(chǎn)提折舊了,生產(chǎn)線雖然我們叫試驗(yàn)線,但是達(dá)到使用狀態(tài)了-----你們可以進(jìn)長期待攤費(fèi)用的嗎? ?2.能和受托的成本記在一起嗎?因?yàn)槎际钱a(chǎn)出產(chǎn)品后,記庫存商品(記這個科目對嗎?還是記受托加工產(chǎn)品?或者哪個科目???)等我們自己銷售和歸還對方時一樣的出庫,結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的金額行嗎?----這個情況還是進(jìn)庫存商品會更好的 成本如果沒辦法單獨(dú)核算就記到一起的哈

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齊紅老師 解答 2024-05-13 20:59

加油? 等你的好評哦

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快賬用戶7196 追問 2024-05-13 21:07

??1、制造費(fèi)用含車間人工工資,材料費(fèi)水電費(fèi)這些,確定要進(jìn)長期待攤費(fèi)用? 2、我知道有委托加工物資這個科目,受托的有受托加工物資這個科目嗎?總覺得不是我們自己公司的產(chǎn)品,記到庫存商品對嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-13 21:27

你好,1.進(jìn)待攤費(fèi)用也可以的,有些公司會直接把前期這些進(jìn)管理費(fèi)用的,但是金額比較大就會待攤費(fèi)用過渡一下的

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齊紅老師 解答 2024-05-13 21:28

你好,有受托加工物資這個科目的哈

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快賬用戶7196 追問 2024-05-13 22:10

1、金額都不大,但累計就多了 公司成立都3年多了,在進(jìn)待攤合適吧?2、那我是進(jìn)庫存商品還是進(jìn)受托加工物資呢?3、老師能從專業(yè)的角度給我分析怎么做合理嗎?不要我問個問題你就說有或者沒有,那是能不能用是一個,合不合適我們這種情況用???

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齊紅老師 解答 2024-05-13 22:33

你好,現(xiàn)在已經(jīng)累計的生產(chǎn)成本可以進(jìn)待攤沒有問題的

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齊紅老師 解答 2024-05-13 22:33

你們簽訂的是銷售合同,其實(shí)進(jìn)庫存商品會更好的,跟合同會更匹配的

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齊紅老師 解答 2024-05-13 22:35

你們這個情況更適合用庫存商品的哈

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快賬用戶7196 追問 2024-05-13 22:38

嗯嗯 回到問題1和2,那就是最后結(jié)賬成本都是制造費(fèi)人工費(fèi)和輔料費(fèi)的合計吧,好像沒有變化

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齊紅老師 解答 2024-05-13 22:53

你好,成本構(gòu)成大概就是這些的,晚安,都早點(diǎn)休息

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2024-05-13
您好,委托加工的領(lǐng)用自己的原料,這部分是可以直接追溯的,按實(shí)際領(lǐng)用歸集的計算,人工部分,應(yīng)該按自己產(chǎn)的產(chǎn)品和委托加工的部分,耗用工時比例進(jìn)行分配。
2024-01-04
你好,制造費(fèi)用是要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的,待產(chǎn)成品入庫后計入庫存商品的成本,銷售以后再結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本。
2020-08-24
你好,你這個如果按照銷售就不屬于代加工了,如果按照代加工是不需要開票的。
2025-02-24
同學(xué)你好, 這個的話直接計入制造費(fèi)用就可以了
2020-09-02
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