建筑異地預交稅費月末,不需要做結轉到未交增值稅 借:應交稅費-預交所得稅 貸:銀行存款
建筑行業(yè),預交增值稅(簡易計稅),月末的時候,怎么結轉這個預交的增值稅?需要轉到未交增值稅嗎?怎么寫分錄?
老師好建筑行業(yè)異地項目,比如預繳增值稅7000.本月應交增值稅2000. 預繳時:借:應交稅費——預繳增值稅7000 貸:現(xiàn)金 7000; 最后結轉時:借: 應交稅費——轉出未交增值稅 9000 貸:應交稅費——未交增值稅 2000 應交稅費——預交增值稅 7000 分錄是這樣做的嗎?
建筑行業(yè)異地預繳稅款后,月底增值稅結轉如何做分錄?需要做借:應交稅費-銷項稅 待:應交稅費-簡易計稅 應交稅費-預繳增值稅,這樣做對嗎?
老師好!建筑公司異地預交了增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,實際公司有進項,不需交增值稅,預交的稅款分錄怎么做
建筑異地預交稅費月末需要做結轉到未交增值稅嗎,預交企業(yè)所得稅怎么做
怎么樣辦理靈活保險,老師
生產(chǎn)有機肥的高新企業(yè),季度性生產(chǎn),基本生產(chǎn)成本,和制造費用的會計分錄
計算增值稅:(關稅十關稅率)x13%,還是(關稅十關稅率)/(1-5%)*13%?
甲公司與張三簽訂黑豬收購合同,張三負責喂養(yǎng),然有甲公司統(tǒng)一收購,那張三可以到稅務局代開發(fā)票嗎?稅率多少?
老師,有公司的車賣給個人的買賣協(xié)議書嗎,能發(fā)一份給我嗎
2016年時候用稅控系統(tǒng)開的3%紙質普票,現(xiàn)在改成數(shù)電了,可以用數(shù)電紅沖嗎?
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬,具體分錄金額?
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老師,3月份的個人漏報了,這個怎么補啊
老師好,請問 2024年暫估成本168000.今年匯算清繳發(fā)票回來171500,差額3500,小企業(yè)會計準則,把去年的賬沖掉重新做賬,主營業(yè)務成本就掛著3500,但是今年還沒有收入,利潤表就很奇怪,這樣做對嗎?,謝謝
那企業(yè)所得稅和附加稅呢,需要做計提嗎
只計提交的附加稅,因為本地申報時按本地實繳的附加計提
增值稅沒有計提直接做預交增值稅借方,附加稅和所得稅要計提?分錄怎么做?
計提附加 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 交稅 借:應交稅費-預交增值稅 ??????? 應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
增值稅計提的時候這部分已經(jīng)預交的需要做嗎
增值稅直接申報時計入預交增值稅,不需要計提